02.02.2013 Aufrufe

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufenthaltsregelung<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 02<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 110<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

103.000,00<br />

206.460,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

309.460,00<br />

503.270,00<br />

16.400,00<br />

53.755,00<br />

230,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

573.655,00<br />

-264.195,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-264.195,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-264.195,00<br />

0,00<br />

95.808,00<br />

-360.003,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

103.000,00<br />

147.762,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250.762,00<br />

541.427,00<br />

19.499,00<br />

44.786,00<br />

920,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

606.632,00<br />

-355.870,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-355.870,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-355.870,00<br />

0,00<br />

108.117,00<br />

-463.987,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

103.000,00<br />

147.762,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250.762,00<br />

546.991,00<br />

19.694,00<br />

44.786,00<br />

920,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

612.391,00<br />

-361.629,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-361.629,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-361.629,00<br />

0,00<br />

111.028,00<br />

-472.657,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

103.000,00<br />

147.762,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250.762,00<br />

552.614,00<br />

19.891,00<br />

44.786,00<br />

920,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

618.211,00<br />

-367.449,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-367.449,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-367.449,00<br />

0,00<br />

113.623,00<br />

-481.072,00<br />

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohnen Brand- und Katastrophenschutz<br />

gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemalige Haushaltsstelle 110000.1000<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

103.000,00<br />

147.762,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

250.762,00<br />

558.297,00<br />

20.090,00<br />

44.786,00<br />

710,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

623.883,00<br />

-373.121,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-373.121,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-373.121,00<br />

0,00<br />

116.074,00<br />

-489.195,00

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!