Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Seite E 10 Teilhaushalt 01 Büro des Landrats

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Büro Landrat Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 11 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 2.556,00 0,00 25.980,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 3.830,00 41.666,00 534.047,00 187.111,00 110.968,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 500,00 858.126,00 -816.460,00 0,00 0,00 0,00 -816.460,00 0,00 0,00 0,00 -816.460,00 0,00 85.655,00 -902.115,00 Ansatz 2010 2.556,00 0,00 27.240,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 14.346,00 53.442,00 577.313,00 230.541,00 106.944,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 1.200,00 941.498,00 -888.056,00 0,00 0,00 0,00 -888.056,00 0,00 0,00 0,00 -888.056,00 0,00 95.851,00 -983.907,00 Ansatz 2011 2.556,00 0,00 27.340,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 14.455,00 53.651,00 583.121,00 232.922,00 106.944,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 1.200,00 949.687,00 -896.036,00 0,00 0,00 0,00 -896.036,00 0,00 0,00 0,00 -896.036,00 0,00 97.897,00 -993.933,00 Plan 2012 2.556,00 0,00 27.520,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 14.565,00 53.941,00 588.989,00 235.329,00 106.944,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 1.200,00 957.962,00 -904.021,00 0,00 0,00 0,00 -904.021,00 0,00 0,00 0,00 -904.021,00 0,00 99.760,00 -1.003.781,00 Plan 2013 2.556,00 0,00 27.690,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 14.676,00 54.222,00 594.915,00 237.761,00 106.944,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 1.200,00 966.320,00 -912.098,00 0,00 0,00 0,00 -912.098,00 0,00 0,00 0,00 -912.098,00 0,00 101.527,00 -1.013.625,00

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Büro Landrat<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

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19<br />

20<br />

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24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 11<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

2.556,00<br />

0,00<br />

25.980,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.300,00<br />

0,00<br />

3.830,00<br />

41.666,00<br />

534.047,00<br />

187.111,00<br />

110.968,00<br />

0,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

500,00<br />

858.126,00<br />

-816.460,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-816.460,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-816.460,00<br />

0,00<br />

85.655,00<br />

-902.115,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

2.556,00<br />

0,00<br />

27.240,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.300,00<br />

0,00<br />

14.346,00<br />

53.442,00<br />

577.313,00<br />

230.541,00<br />

106.944,00<br />

0,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

941.498,00<br />

-888.056,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-888.056,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-888.056,00<br />

0,00<br />

95.851,00<br />

-983.907,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

2.556,00<br />

0,00<br />

27.340,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.300,00<br />

0,00<br />

14.455,00<br />

53.651,00<br />

583.121,00<br />

232.922,00<br />

106.944,00<br />

0,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

949.687,00<br />

-896.036,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-896.036,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-896.036,00<br />

0,00<br />

97.897,00<br />

-993.933,00<br />

Plan<br />

2012<br />

2.556,00<br />

0,00<br />

27.520,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.300,00<br />

0,00<br />

14.565,00<br />

53.941,00<br />

588.989,00<br />

235.329,00<br />

106.944,00<br />

0,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

957.962,00<br />

-904.021,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-904.021,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-904.021,00<br />

0,00<br />

99.760,00<br />

-1.003.781,00<br />

Plan<br />

2013<br />

2.556,00<br />

0,00<br />

27.690,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.300,00<br />

0,00<br />

14.676,00<br />

54.222,00<br />

594.915,00<br />

237.761,00<br />

106.944,00<br />

0,00<br />

25.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

966.320,00<br />

-912.098,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-912.098,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-912.098,00<br />

0,00<br />

101.527,00<br />

-1.013.625,00

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