Nr. <strong>Hilter</strong> a.T.W. <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> der Gemeinde <strong>Hilter</strong> a.T.W. Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01.03 01.05 01.07 01.08 01.12 02.04 02.05 02.06 02.07 02.09 03. 04.01 04.04 04.05 05. 08.03 09. Bezeichnung + Auflösungserträge aus Sonderposten + öffentlich-rechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Finanzerträge = Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge - Abschreibungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis Ordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge Außerordentl. Erträge = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss = Außerordentliches Ergebnis Außerordentl. Ergebnis = Jahresergebnis = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis des Teilergebnisplans Ergebnis 2011 36.529,23 1.444,56 121.038,98 159.012,77 313,61 504.903,39 -250.000,00 473,03 255.690,03 -96.677,26 3.117,77 3.117,77 -93.559,49 -93.559,49 253 Ansatz 2012 3.300,00 10.000,00 13.300,00 453.000,00 453.000,00 -439.700,00 -439.700,00 -439.700,00 Ansatz <strong>2013</strong> 3.300,00 7.000,00 10.300,00 420.000,00 420.000,00 -409.700,00 -409.700,00 -409.700,00 Plan 2014 3.300,00 6.000,00 9.300,00 410.000,00 410.000,00 -400.700,00 -400.700,00 -400.700,00 Plan 2015 3.300,00 5.000,00 8.300,00 405.000,00 405.000,00 -396.700,00 -396.700,00 -396.700,00 Plan 2016 3.300,00 5.000,00 8.300,00 400.000,00 400.000,00 -391.700,00 -391.700,00 -391.700,00
Nr. <strong>Hilter</strong> a.T.W. <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong> der Gemeinde <strong>Hilter</strong> a.T.W. Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01.04 01.06 01.07 01.09 01.10 02.04 02.05 02.06 02.07 03. 04.06 05.05 05.07 06. 07. 08.01 08.02 08.03 09. Bezeichnung + öffentlich-rechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Zinsen und ähnliche Auszahlungen - Transferzahlungen - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit - aktivierbare Zuwendungen = Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätig - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- täti = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit = Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Ergebnis 2011 36.610,48 750.328,74 58.207,88 900.240,03 1.745.387,13 509.617,46 750.000,00 1.701.062,44 2.960.679,90 -1.215.292,77 1.155,00 1.155,00 -1.155,00 -1.216.447,77 661.612,05 -661.612,05 -1.878.059,82 254 Ansatz 2012 10.000,00 10.000,00 453.000,00 453.000,00 -443.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -448.000,00 520.000,00 520.000,00 -448.000,00 Ansatz <strong>2013</strong> 7.000,00 7.000,00 420.000,00 420.000,00 -413.000,00 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 -420.000,00 525.000,00 525.000,00 -420.000,00 Plan 2014 6.000,00 6.000,00 410.000,00 410.000,00 -404.000,00 205.000,00 205.000,00 -205.000,00 -609.000,00 491.000,00 491.000,00 -609.000,00 Plan 2015 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 -400.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -405.000,00 450.000,00 485.000,00 -35.000,00 -440.000,00 Plan 2016 5.000,00 5.000,00 400.000,00 400.000,00 -395.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -400.000,00 100.000,00 490.000,00 -390.000,00 -790.000,00
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
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2) Lage und Struktur der Gemeinde H
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Der Rat der Gemeinde Hilter setzt s
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Steuerart Bewegung Budgetierter Bet
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7. Finanzstatistische Kennzahlen Wi
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8. Erläuterungen 8.1 Ordentliche E
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8.2 Ordentliche Aufwendungen 8.2.1
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6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000
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6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4
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Orientierungsdatenerlass des nieder
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Haushaltsvermerke Grundlage für di
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) Abschreibungen Diesem Budget wird
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Nr. Gesamtergebnisplan Hilter a.T.W
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Nr. Gesamtfinanzplan Hilter a.T.W.
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Investitionen Hilter a.T.W. Bezeich
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Investitionen Hilter a.T.W. Bezeich
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Investitionen Hilter a.T.W. Bezeich
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Investitionen Hilter a.T.W. Bezeich
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Übersicht Ergebnishaushalt Hilter
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Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1
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Nr. Teilergebnisplan Produkt 21110
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Investitionen Produkt 21110 Grundsc
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Investitionen Produkt 21510 Realsch
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Nr. Teilfinanzplan Produkt 27210 B
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Investitionen Produkt 36511 Kinderg
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Investitionen Produkt 57510 Tourism
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Nr. Teilfinanzplan Produkt 42411 Sp
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Hilter a.T.W. Haushaltsplan 2013 Ha
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Nr. Teilfinanzplan Produkt 42421 Sp
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Hilter a.T.W. Haushaltsplan 2013 Ha
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Nr. Hilter a.T.W. Haushaltsplan 201
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Investitionen Produkt 54110 Gemeind
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Darlehensübersicht Gemeindewerke S
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KR-Kostenträger 27. November 2012
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KR-Kostenträger 27. November 2012
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