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info - Gemeinde Gamprin

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Finanzen<br />

Die Kommission für Verwaltung<br />

und Finanzen behandelte<br />

den überarbeiteten Finanzplan<br />

2009 –2013 in der Sitzung vom 12.<br />

November 2008. Die von der Kommission<br />

eingebrachten Änderungsund<br />

Ergänzungsanträge wurden<br />

anschliessend in der vorliegenden<br />

Fassung nachgeführt.<br />

Im Erläuterungstext zum Finanzplan<br />

2009 ist folgendes festgehalten:<br />

Im Finanzplan 2009-2013 ist bei den<br />

laufenden Einnahmen eine konstante<br />

Situation, jedoch mit einem Einbruch<br />

bei den Kapital- und Ertragsteuern ge-<br />

2<br />

Finanzplan 2009 –2013<br />

rechnet. Bei den laufenden Ausgaben<br />

wurden die bisherigen Steigerungsraten<br />

gerechnet. In den Jahren 2009<br />

und 2010 schlagen die beiden Projekte<br />

SchulbauundFreizeit-undSportanlage<br />

sehr stark zu Buche. Danach sind wieder<br />

normale Investitionsvolumen gerechnet.<br />

Damit entstehen in den Jahren<br />

2009 und 2010 entsprechende Fehlbeträge<br />

in der Gesamtrechnung von CHF<br />

1.0 Mio. im Jahr 2009 und CHF 3.3 Mio.<br />

im Jahr 2010. Danach sind wieder konsequent<br />

Finanzierungsüberschüsse<br />

geplant, so dass sich das Nettovermögen<br />

vom Tiefststand von CHF 7.5 Mio.<br />

im Jahr 2010 danach wieder sukzes-<br />

sive steigert. Der <strong>Gemeinde</strong>rat genehmigte<br />

den Finanzplan 2009-2013 an<br />

seiner Sitzung vom 19. November 2008<br />

einstimmig. Der Finanzplan zeigt das<br />

antizyklische Handeln der <strong>Gemeinde</strong><br />

<strong>Gamprin</strong>-Bendernauf, indem gerade in<br />

der aktuellen Zeit mit grossen Investitionsvolumen<br />

der drohenden wirtschaftlichen<br />

Abkühlung entgegengewirkt und<br />

somit dem einheimischen Gewerbe zu<br />

entsprechenderAuftragslage verholfen<br />

wird.Auf der anderen Seite profitiert die<br />

<strong>Gemeinde</strong> von der guten Kreditzinslage<br />

bei den Finanzinstituten.<br />

Budget2009 mit der LaufendeRechnung<br />

und der Investitionsrechnung<br />

DieKommissionfürVerwaltung<br />

und Finanzen behandelte den<br />

Voranschlag 2009 mit der Laufenden<br />

Rechnungund der Investitionsrechnung<br />

an ihrer Sitzung vom 12. November2008.Der<strong>Gemeinde</strong>ratnahm<br />

das Budget 2009 an der Sitzung vom<br />

19. November 2008 in Behandlung<br />

und stimmte ihm einstimmig zu.<br />

In den letzten Jahren hat die Kassierenkonferenz<br />

nach Zustimmung durch<br />

die Vorsteherkonferenz unter dem Titel<br />

«Harmonisiertes Rechnungsmodell<br />

der <strong>Gemeinde</strong>n des Fürstentum Liechtenstein»<br />

einige Anpassungen in der<br />

Kontierungerarbeitet. Dieses Modell ist<br />

nun bei der Budgetierung für das Budget<br />

2009 erstmals in allen <strong>Gemeinde</strong>n<br />

angewandtworden; so auch in unserer<br />

<strong>Gemeinde</strong>. Ziel ist es, eine einheitliche<br />

Vergleichbarkeit in der Kontierung in allen<br />

<strong>Gemeinde</strong>n zu erreichen.<br />

Die Anpassungen und Änderungen<br />

haben den vorübergehenden Nachteil,<br />

dass es in der Vergleichbarkeit<br />

mit dem Budget des laufenden Jahres<br />

und der Jahresrechnung des vergangenen<br />

Jahres Probleme gibt. So ist<br />

die Vergleichbarkeit in verschiedenen<br />

Positionen und Unterpositionen nun<br />

kurzfristig nicht mehr gegeben; durch<br />

die Verschiebung von Positionen, die<br />

bisher in der Investitionsrechnung verbucht<br />

waren und nun neu in die Laufende<br />

Rechnung kommen, ist auch diese<br />

Vergleichbarkeit reduziert gegeben.<br />

Eine wesentliche Änderung ist beispielsweise,<br />

dass die Löhne der <strong>Gemeinde</strong>werkhofmitarbeiter<br />

nicht mehr<br />

in einer Position der Bauverwaltung verbucht<br />

sind, sondern verteilt auf mehrere<br />

Positionen immer wieder als Löhne des<br />

<strong>Gemeinde</strong>werkhofes aufscheinen. Dafürentfallendiebisherigen«internenVerrechnungen».<br />

Weiters wird ein Grossteil<br />

der Kommissionsentlohnungen neu<br />

gesammelt in der Rubrik «012 <strong>Gemeinde</strong>rat»<br />

verbucht und nicht mehr verteilt<br />

auf die verschiedenen Dienststellen.<br />

Die wesentliche Kennzahl sind die Ausgaben<br />

in der Laufenden Rechnung.<br />

Diese sind mit CHF 6.3 Mio. 5.3 Prozent<br />

über dem Budget 2008. Einen grossen<br />

Anteil dieser Steigerung machen dabei

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