<strong>III</strong>/088
Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 <strong>III</strong>/089 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 970.957,76 2.479.800,00 2.526.060,00 2.516.280,00 2.469.562,00 2.469.567,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 416.292,30 500.350,00 601.690,00 607.707,00 613.784,00 619.922,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.473,37 300,00 44.110,00 44.551,00 44.997,00 45.447,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.221.799,59 1.861.506,00 3.067.434,00 754.555,00 762.101,00 769.722,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.364,50 1.600,00 6.100,00 6.161,00 6.223,00 6.285,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 14.722.887,52 4.843.556,00 6.245.394,00 3.929.254,00 3.896.667,00 3.910.943,00 11 - Personalaufwendungen -15.898.208,20 -9.855.593,00 -11.196.777,00 -9.541.245,00 -9.577.671,00 -9.673.448,00 12 - Versorgungsaufwendungen -273.337,98 -216.309,00 -269.128,00 -271.819,00 -274.537,00 -277.282,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.602.351,34 -311.226,00 -346.707,00 -220.490,00 -222.695,00 -224.921,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -50.958,07 -42.882,00 -60.859,00 -9.892,00 -9.991,00 -10.090,00 15 - Transferaufwendungen -2.705.490,72 -2.874.644,00 -3.462.632,00 -3.497.588,00 -3.444.963,00 -3.478.701,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.943.376,37 -1.219.149,00 -929.595,00 -290.875,00 -282.562,00 -285.390,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -26.473.722,68 -14.519.803,00 -16.265.698,00 -13.831.909,00 -13.812.419,00 -13.949.832,00 18 = Ordentliches Ergebnis -11.750.835,16 -9.676.247,00 -10.020.304,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -11.750.835,16 -9.676.247,00 -10.020.304,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00 23 + außerordentliche Erträge 3.953.884,29 784.982,00 290.817,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 3.953.884,29 784.982,00 290.817,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -7.796.950,87 -8.891.265,00 -9.729.487,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.948,97 50.750,00 51.050,00 51.561,00 52.077,00 52.598,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.353.964,03 -3.529.223,00 -3.628.858,00 -3.665.148,00 -3.701.801,00 -3.738.819,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.099.965,93 -12.369.738,00 -13.307.295,00 -13.516.242,00 -13.565.476,00 -13.725.110,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00