<strong>III</strong>/042 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Erläuterungen:
<strong>III</strong>/043 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.356,34 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.750,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 17.106,34 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 11 - Personalaufwendungen -337.412,25 -355.992,00 -347.950,00 -351.429,00 -354.943,00 -358.493,00 12 - Versorgungsaufwendungen -51.862,82 -65.468,00 -70.139,00 -70.841,00 -71.550,00 -72.265,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -176,32 -176,00 -176,00 -178,00 -180,00 -182,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.977,58 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.120,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -392.428,97 -425.636,00 -422.265,00 -426.488,00 -430.753,00 -435.060,00 18 = Ordentliches Ergebnis -375.322,63 -424.536,00 -421.165,00 -425.377,00 -429.631,00 -433.927,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -375.322,63 -424.536,00 -421.165,00 -425.377,00 -429.631,00 -433.927,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -375.322,63 -424.536,00 -421.165,00 -425.377,00 -429.631,00 -433.927,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -92.855,66 -100.100,00 -94.064,00 -95.005,00 -95.955,00 -96.913,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -468.178,29 -524.636,00 -515.229,00 -520.382,00 -525.586,00 -530.840,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00