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Haushalt 2022 - Dezernat VI

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Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 6 <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

<strong>VI</strong>/005<br />

<strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

<strong>Dezernat</strong> 6 <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 138.072,46 129.596,00 328.277,00 135.614,00 136.965,00 138.330,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.034.792,00 31.536.144,00 30.219.974,00 30.253.646,00 30.401.475,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.231,00 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen -46.119,35 380.383,00 377.028,00 55.733,00 370.640,00 370.849,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.935,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 103.184,11 24.578.926,00 32.275.394,00 30.445.605,00 30.795.878,00 30.945.627,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.789.888,41 -3.440.775,00 -3.917.262,00 -4.008.722,00 -4.048.812,00 -4.089.300,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -195.889,31 -612.479,00 -706.638,00 -729.947,00 -737.245,00 -744.619,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -129.571,88 -22.313.171,00 -26.551.785,00 -26.680.049,00 -26.966.849,00 -27.256.316,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 41.030,27 -966.270,00 -1.322.392,00 -1.335.611,00 -1.348.962,00 -1.362.447,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -474.189,13 -3.435.168,00 -4.567.050,00 -4.052.707,00 -4.392.762,00 -4.733.214,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.548.508,46 -30.822.363,00 -37.119.627,00 -36.861.606,00 -37.549.270,00 -38.240.608,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.445.324,35 -6.243.437,00 -4.844.233,00 -6.416.001,00 -6.753.392,00 -7.294.981,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.445.324,35 -6.243.437,00 -4.844.233,00 -6.416.001,00 -6.753.392,00 -7.294.981,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 7.544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 7.544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.437.779,85 -6.243.437,00 -4.844.233,00 -6.416.001,00 -6.753.392,00 -7.294.981,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.674.198,00 5.463.095,00 5.517.468,00 5.572.385,00 5.627.850,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -286.455,41 -4.727.884,00 -5.947.568,00 -6.047.935,00 -6.106.880,00 -6.166.416,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.724.235,26 -6.297.123,00 -5.328.706,00 -6.946.468,00 -7.287.887,00 -7.833.547,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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