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Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I

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I/071<br />

<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -35.693,35 -31.429,00 -24.181,00 -24.423,00 -24.667,00 -24.914,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -4.188,57 -4.768,00 -9.594,00 -9.690,00 -9.787,00 -9.885,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -2.148,00 -2.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -949.732,43 -850.008,00 -666.011,00 -687.972,00 -687.971,00 -687.972,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -991.762,35 -888.353,00 -699.786,00 -722.085,00 -722.425,00 -722.771,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -991.762,35 -888.353,00 -699.786,00 -722.085,00 -722.425,00 -722.771,00<br />

19 + Finanzerträge 5.980.711,58 5.339.706,00 4.203.916,00 4.201.791,00 4.199.666,00 4.198.595,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 5.980.711,58 5.339.706,00 4.203.916,00 4.201.791,00 4.199.666,00 4.198.595,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 4.988.949,23 4.451.353,00 3.504.130,00 3.479.706,00 3.477.241,00 3.475.824,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 4.988.949,23 4.451.353,00 3.504.130,00 3.479.706,00 3.477.241,00 3.475.824,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.541,33 -6.573,00 -6.209,00 -6.270,00 -6.331,00 -6.393,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.986.407,90 4.444.780,00 3.497.921,00 3.473.436,00 3.470.910,00 3.469.431,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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