DENTAL BERN Konzept
Grobkonzept anlässlich des Vergabe-Pitches
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Einnahmen Budget neu Budget alt
Standfläche (4'000 m2, 170 Aussteller) 1’588’000.00 1’438’000.00
Zusatzleistungen (neue Services) 350’000.00 250’000.00
Andere (Sponsoring + Gegengeschäfte) 25’000.00 16’000.00
Total 1’963’000.00 1’704’000.00
Kosten Budget neu Budget alt
Hallenmiete 180’000.00 180’000.00
Infrastruktur (Einsparpotenzial) 330’000.00 330’000.00
Mitarbeiter 161’000.00 161’000.00
Catering 10’000.00 10’000.00
ASD Franchise 300’000.00 300’000.00
SSO Franchise 200’000.00 200’000.00
SDE VR & Sekretariat 135’000.00 135’000.00
Marketing (Media I Werbung I Print) 140’000.00 140’000.00
Projektleitung 110’000.00 240’000.00
Verkauf 130’000.00
Operative Optimierung 60’000.00
Strategische Entwicklung 120’000.00
Spesen und weitere variable Ausgaben nach Aufwand
Total 1’876’000.00 1’696’000.00
Reingewinn 87’000.00 8’000.00
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