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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

02_VWFÜHR/KRORG Verwaltungsführung/Kreisorgane<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 0000 Kreisorgane<br />

1.0000 Einnahmen<br />

169100 Serviceleistungen 0 15.600 17.400 110<br />

169200 ________________________________________________________________________________________<br />

Steuerungsleistungen 0 431.800 415.916 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0000 0 447.400 433.316<br />

1.0000 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 203.900 207.100 184.967<br />

520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 200 200 63 020<br />

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 500 40 020<br />

650000 Geschäftsausgaben 20.000 15.000 17.200 020<br />

654000 Dienstreisen 500 500 334 020<br />

659000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen 20.000 15.000 11.432 020<br />

660000 Verfügungsmittel 20.000 7.700 6.255 020<br />

679100 Serviceleistungen 0 201.200 212.500 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 300 200 493 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 0 33 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0000 265.400 447.400 433.316<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0000 0 447.400 433.316<br />

Zuschussbedarf 265.400 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 0010 Verwaltungsführung<br />

1.0010 Einnahmen<br />

169100 Serviceleistungen 0 31.200 45.100 110<br />

169200 ________________________________________________________________________________________<br />

Steuerungsleistungen 0 947.700 1.194.548 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0010 0 978.900 1.239.648<br />

1.0010 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 672.500 616.700 860.490<br />

520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 500 500 538 020<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.000 4.000 2.021 020<br />

650000 Geschäftsausgaben 30.000 25.000 28.229 020<br />

654000 Dienstreisen 30.400 13.100 9.804 020<br />

658000 Vergleichsringarbeit Landkreistag 5.500 4.500 15.107 020<br />

679100 Serviceleistungen 0 303.400 303.100 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 5.900 10.900 18.599 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 300 800 1.760 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0010 749.100 978.900 1.239.648<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0010 0 978.900 1.239.648<br />

Zuschussbedarf 749.100 0 0<br />

Überschuss 0 0 0

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