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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_6 Verkehr und Öffentliche Ordnung<br />

FB_670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 6511 Straßenmeistereien<br />

1.6511 Einnahmen<br />

162000 Erst. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Gemeinden 661.700 0 0 670<br />

169400 ________________________________________________________________________________________<br />

Innere Verrechn. - Gemeinschaftsaufwand - 5.194.000 0 0 670<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6511 5.855.700 0 0<br />

1.6511 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 3.731.300 0 0<br />

500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen 45.000 0 0 670<br />

510000 Instandhaltung B-, L- u. K-Straßen 486.300 0 0 670<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 18.000 0 0 670<br />

540000 Bewirtschaftungs-kosten 106.000 0 0 670<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen 675.000 0 0 670<br />

560000 Dienst- und Schutzkleidung 43.600 0 0 670<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 2.500 0 0 670<br />

600000 Dienstleistungen Dritter 580.000 0 0 670<br />

640000 Ersatz von Sachschäden 72.000 0 0 670<br />

654000 Dienstreisen 1.000 0 0 670<br />

672000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 95.000 0 0 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6511 5.855.700 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6511 5.855.700 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 6600 Bundesstrassen<br />

1.6600 Einnahmen<br />

160000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Bund 1.239.200 0 0 670<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6600 1.239.200 0 0<br />

1.6600 Ausgaben<br />

679400 ________________________________________________________________________________________<br />

Innere Verrechn. - Gemeinschaftsaufwand - 1.239.200 0 0 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6600 1.239.200 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6600 1.239.200 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0

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