Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670) 1.6510 Einnahmen 061000 Überlassung der Gebühren 500 0 0 670 061300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 888.500 0 0 670 150000 sonstige Einnahmen 16.500 0 0 670 162100 ________________________________________________________________________________________ Erst.Verw. u-. Betriebsaufw. v. LK EM 95.700 0 0 670 Einnahmen Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0 1.6510 Ausgaben 400000 Personalausgaben 635.500 0 0 500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen 20.000 0 0 670 520000 Geräte, Ausst. u. Einricht.gegenstände 1.000 0 0 670 530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 237.200 0 0 670 540000 Bewirtschaftungs-kosten 5.200 0 0 670 550000 Haltung von Fahrzeugen 15.000 0 0 670 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 0 0 670 600000 Dienstleistungen Dritter 2.500 0 0 670 640000 Ersatz von Sachschäden 16.200 0 0 670 650000 Geschäftsausgaben 30.000 0 0 670 654000 Dienstreisen 8.000 0 0 670 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 1.100 0 0 670 656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 1.000 0 0 670 672000 ________________________________________________________________________________________ Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 23.500 0 0 670 Ausgaben Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_6 Verkehr und Öffentliche Ordnung FB_670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 061300 Zuweisungen des Lands aufgrund des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (s. Anlage 12) 888.500

UA 6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670)<br />

1.6510 Einnahmen<br />

061000 Überlassung der Gebühren 500 0 0 670<br />

061300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 888.500 0 0 670<br />

150000 sonstige Einnahmen 16.500 0 0 670<br />

162100 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst.Verw. u-. Betriebsaufw. v. LK EM 95.700 0 0 670<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0<br />

1.6510 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 635.500 0 0<br />

500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen 20.000 0 0 670<br />

520000 Geräte, Ausst. u. Einricht.gegenstände 1.000 0 0 670<br />

530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 237.200 0 0 670<br />

540000 Bewirtschaftungs-kosten 5.200 0 0 670<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen 15.000 0 0 670<br />

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 0 0 670<br />

600000 Dienstleistungen Dritter 2.500 0 0 670<br />

640000 Ersatz von Sachschäden 16.200 0 0 670<br />

650000 Geschäftsausgaben 30.000 0 0 670<br />

654000 Dienstreisen 8.000 0 0 670<br />

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 1.100 0 0 670<br />

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 1.000 0 0 670<br />

672000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 23.500 0 0 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6510 1.001.200 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_6 Verkehr und Öffentliche Ordnung<br />

FB_670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

061300 Zuweisungen des Lands aufgrund<br />

des Verwaltungsstrukturreformgesetzes<br />

(s. Anlage 12) 888.500

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