Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_6 Verkehr und Öffentliche Ordnung FB_610 Ausländerbehörde Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 1103 Ausländerbehörde (FB 610) 1.1103 Einnahmen 061000 ________________________________________________________________________________________ Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 105.000 108.000 121.411 610 Einnahmen Unterabschnitt 1103 105.000 108.000 121.411 1.1103 Ausgaben 400000 Personalausgaben 486.700 494.700 479.007 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 400 600 113 610 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 2.100 2.100 4.287 610 650000 Geschäftsausgaben 25.000 19.000 17.824 610 654000 Dienstreisen 2.100 2.100 569 610 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 4.000 2.000 913 610 656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 14.000 14.000 9.971 610 679100 Serviceleistungen 0 174.200 188.800 110 679200 Steuerungsleistungen 0 40.300 51.500 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 2.500 3.800 10.063 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 100 200 689 110 Ausgaben Unterabschnitt 1103 536.900 753.000 763.735 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1103 105.000 108.000 121.411 Zuschussbedarf 431.900 645.000 642.325 Überschuss 0 0 0 UA 1110 Kanzlei/Controlling Dez. 6 1.1110 Ausgaben 400000 Personalausgaben 163.100 181.400 0 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 600 600 0 610 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 1.300 1.300 0 610 650000 Geschäftsausgaben 3.600 3.600 0 610 654000 Dienstreisen 600 600 0 610 656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 1.500 1.500 0 610 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 600 0 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 100 0 110 Ausgaben Unterabschnitt 1110 170.700 189.700 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1110 0 0 0 Zuschussbedarf 170.700 189.700 0 Überschuss 0 0 0 Ausgaben FB_610 707.600 942.700 763.735 Einnahmen FB_610 105.000 108.000 121.411 Zuschussbedarf 602.600 834.700 642.325 Überschuss 0 0 0

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