Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 1311 Förderung des Feuerlöschwesens 1.1311 Einnahmen 171000 Zuweisungen vom Land 0 0 1.084 460 277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 0 36.800 39.372 110 277300 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 21.000 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 1311 21.000 36.800 40.456 1.1311 Ausgaben 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 12.000 12.000 16.473 460 550000 Haltung von Fahrzeugen 7.600 7.400 7.372 460 560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.146 460 562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 2.281 460 672000 Kostenanteil für Alarmierungszentrale 335.000 332.000 325.088 460 682100 Afa f. bewegl. VwVm 79.200 82.100 127.764 110 685100 Verzinsung d. VwVm 13.600 6.600 195.796 110 712000 Zuweisung an Kreisjugendfeuerwehren 5.100 5.100 5.100 460 712200 ________________________________________________________________________________________ Zuweisung an die Stadt Müllheim 28.100 28.100 28.100 460 Ausgaben Unterabschnitt 1311 484.100 476.800 709.119 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1311 21.000 36.800 40.456 Zuschussbedarf 463.100 440.000 668.663 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_4 Bau und Umwelt FB_460 Brand- & Katastrophenschutz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 520000 Wartungskosten für die Atemluftkompressoren des Landkreises 12.000 550000 Haftpflichtversicherung für Feuerlöschfahrzeuge des Landkreises bei den Standortgemeinden 7.600 560000 Dienstkleidung für Kreisausbilder 1.000 562000 Ausbildung auf Kreisebene 2.500 672000 Kostenanteile an der Leitstelle lt. Vertrag vom 31.03.1993 335.000 712000 Regelzuweisung für Kreisjugendfeuerwehr 2.550 Zuschuss Kreiszeltlager 2.550 --------- 5.100 712200 Personalkosten für den Chemiezug Müllheim 28.100

Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_4 Bau und Umwelt FB_460 Brand- & Katastrophenschutz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte Eichstetten 1.1330 Einnahmen 130000 ________________________________________________________________________________________ Erlöse für Erzeugnisse u. Leistungen 90.500 89.100 93.562 460 Einnahmen Unterabschnitt 1330 90.500 89.100 93.562 1.1330 Ausgaben 400000 Personalausgaben 48.200 48.600 48.042 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 1.000 247 460 530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 4.900 4.900 4.920 460 540000 Bewirtschaftungskosten 1.800 1.400 1.318 460 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 600 600 450 460 570000 Betriebsaufwand 30.000 30.000 29.348 460 650000 Geschäftsausgaben 1.500 1.000 1.302 460 654000 Dienstreisen 200 500 0 460 682100 Afa f. bewegl. VwVm 2.300 2.300 2.255 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 600 1.100 1.218 110 Ausgaben Unterabschnitt 1330 91.100 91.400 89.101 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1330 90.500 89.100 93.562 Zuschussbedarf 600 2.300 0 Überschuss 0 0 4.461

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_4 Bau und Umwelt<br />

FB_460 Brand- & Katastrophenschutz<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte<br />

Eichstetten<br />

1.1330 Einnahmen<br />

130000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erlöse für Erzeugnisse u. Leistungen 90.500 89.100 93.562 460<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1330 90.500 89.100 93.562<br />

1.1330 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 48.200 48.600 48.042<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 1.000 247 460<br />

530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 4.900 4.900 4.920 460<br />

540000 Bewirtschaftungskosten 1.800 1.400 1.318 460<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 600 600 450 460<br />

570000 Betriebsaufwand 30.000 30.000 29.348 460<br />

650000 Geschäftsausgaben 1.500 1.000 1.302 460<br />

654000 Dienstreisen 200 500 0 460<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 2.300 2.300 2.255 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 600 1.100 1.218 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1330 91.100 91.400 89.101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1330 90.500 89.100 93.562<br />

Zuschussbedarf 600 2.300 0<br />

Überschuss 0 0 4.461

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