Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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DEZERNAT_4 Bau und Umwelt FB_430 Umweltrecht UA 1200 Altlasten (früher: Kanzlei/Controlling Dez. 5) 1.1200 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 202.100 28.349 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 200 108 430 530000 Wartungs- u. Betreuungspausch. Waabis 0 0 9.703 430 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 800 594 430 650000 Geschäftsausgaben 0 3.000 1.307 430 654000 Dienstreisen 0 300 793 430 656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 0 0 4.871 430 679100 Serviceleistungen 0 74.900 41.600 430 679200 Steuerungsleistungen 0 16.600 16.900 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 3.600 6.305 110 685100 Verzinsung d. VwVm 0 200 404 110 841000 ________________________________________________________________________________________ HH-Mittelübertragung (HAR) Dez. 5 0 0 16.500 430 Ausgaben Unterabschnitt 1200 0 301.700 127.434 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1200 0 0 0 Zuschussbedarf 0 301.700 127.434 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: UA 1200 Bis 2003 teilweise in UA 0640 und 0010 enthalten Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 1201 Wasser (ehem. FB 511) 1.1201 Einnahmen 061000 Zuweisungen nach § 11 Abs.4 FAG 0 759.100 788.840 430 061100 Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 0 58.000 79.967 430 161000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 26.400 26.400 430 Einnahmen Unterabschnitt 1201 0 843.500 895.207 1.1201 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 678.300 669.655 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 400 0 430 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 3.000 1.749 430 650000 Geschäftsausgaben 0 14.000 9.097 430 654000 Dienstreisen 0 17.300 13.027 430 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 1.000 2.488 430 679100 Serviceleistungen 0 139.900 181.200 110 679200 Steuerungsleistungen 0 46.400 60.100 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 8.900 13.258 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 400 1.123 110 Ausgaben Unterabschnitt 1201 0 909.600 951.697 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1201 0 843.500 895.207 Zuschussbedarf 0 66.100 56.490 Überschuss 0 0 0

DEZERNAT_4 Bau und Umwelt<br />

FB_430 Umweltrecht<br />

UA 1200 Altlasten (früher: Kanzlei/Controlling Dez. 5)<br />

1.1200 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 202.100 28.349<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 200 108 430<br />

530000 Wartungs- u. Betreuungspausch. Waabis 0 0 9.703 430<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 800 594 430<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 3.000 1.307 430<br />

654000 Dienstreisen 0 300 793 430<br />

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 0 0 4.871 430<br />

679100 Serviceleistungen 0 74.900 41.600 430<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 16.600 16.900 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 3.600 6.305 110<br />

685100 Verzinsung d. VwVm 0 200 404 110<br />

841000 ________________________________________________________________________________________<br />

HH-Mittelübertragung (HAR) Dez. 5 0 0 16.500 430<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1200 0 301.700 127.434<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1200 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 301.700 127.434<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

UA 1200 Bis 2003 teilweise in UA 0640 und 0010 enthalten<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 1201 Wasser (ehem. FB 511)<br />

1.1201 Einnahmen<br />

061000 Zuweisungen nach § 11 Abs.4 FAG 0 759.100 788.840 430<br />

061100 Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 0 58.000 79.967 430<br />

161000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 26.400 26.400 430<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1201 0 843.500 895.207<br />

1.1201 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 678.300 669.655<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 400 0 430<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 3.000 1.749 430<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 14.000 9.097 430<br />

654000 Dienstreisen 0 17.300 13.027 430<br />

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 1.000 2.488 430<br />

679100 Serviceleistungen 0 139.900 181.200 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 46.400 60.100 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 8.900 13.258 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 400 1.123 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1201 0 909.600 951.697<br />

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Einnahmen Unterabschnitt 1201 0 843.500 895.207<br />

Zuschussbedarf 0 66.100 56.490<br />

Überschuss 0 0 0

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