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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_4 Bau und Umwelt<br />

FB_410 Baurecht & Denkmalschutz<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 6102 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung<br />

(ehem. FB 412)<br />

1.6102 Einnahmen<br />

100000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verwaltungsgebühren 0 0 971 410<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6102 0 0 971<br />

1.6102 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 0 185.260<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 0 1.909 410<br />

654000 Dienstreisen 0 0 109 410<br />

679100 Serviceleistungen 0 0 74.600 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 6.200 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 0 400 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 0 160 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6102 0 0 268.638<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6102 0 0 971<br />

Zuschussbedarf 0 0 267.667<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410)<br />

1.6130 Einnahmen<br />

061000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 1.560.000 1.420.000 1.641.095 410<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6130 1.560.000 1.420.000 1.641.095<br />

1.6130 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 1.019.000 982.300 808.277<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.500 5.500 4.359 410<br />

650000 Geschäftsausgaben 27.500 27.500 24.386 410<br />

654000 Dienstreisen 22.500 21.700 19.724 410<br />

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 3.000 8.000 8.670 410<br />

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 4.300 4.300 5.056 410<br />

679100 Serviceleistungen 0 500.500 524.400 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 90.100 104.200 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.300 19.300 23.618 110<br />

685100 Verzinsung d. VwVm 400 1.300 2.432 110<br />

841000 ________________________________________________________________________________________<br />

HH-Mittelübertragung (HAR) Dez. 4 0 0 52.800 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6130 1.088.500 1.660.500 1.577.922<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6130 1.560.000 1.420.000 1.641.095<br />

Zuschussbedarf 0 240.500 0<br />

Überschuss 471.500 0 63.173

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