Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Gesamtplan 2005 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2005 2005 2005 2004 2004 2003 2003 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4203 AsylbLG - Asylbew. - §§ 3-6 Spitzabr. Land (innerh.GU) 0 0 0 273.000 362.000 409.153 411.418 4208 AsylbLG - Folgeantragst. - § 2 Leist. in bes.F. (Kommun.U.) 5.500 7.000 0 2.000 6.900 1.037 5.131 4210 Leist.n.d.AsylbLG-Asylbewerber Grundleistungen § 3 0 0 0 0 0 932- 0 4211 Leist. n.d.AsylbLG-Bürgerkrfl. Grundleist. usw. §§ 3-6 0 0 0 5.000 98.400 4.117 74.914 4212 AsylbLG-Geduldete- §§ 3-6 Grundl. (Kommunale U.) 36.900 931.400 0 148.000 1.044.000 221.720 1.083.925 4213 AsylbLG -Asylbew.- §§ 3-6 Leist.pausch.(Innerh.Gu) 599.900 752.200 0 868.000 628.900 944.009 617.097 4218 AsylbLG Folgeantragst. §§ 3-6 Grundl. (Kommun.U.) 41.200 45.600 0 30.000 126.800 20.963 103.046 4223 AsylbLG -Asylbew.- § 2 Spitzabr. Land (Innerhalb GU) 0 0 0 18.000 12.900 12.551 12.551 4233 AsylbLG -Asylbew.- § 2 Leist.pausch. (innerh.GU) 12.700 88.700 0 0 7.000 0 7.312 4243 AsylbLG -Asylbew.- §§ 3-6 Spitzabr.Land (Kommun.U.) 0 0 0 8.000 42.100 38.294 37.223 4252 AsylbLG-Geduldete § 2 Leist. in bes. F. (innerh.GU) 0 4.100 0 0 9.200 0 7.004 4253 AsylbLG -Asylbew.- §§ 3-6 Leist.pausch. (komm.U) 0 0 0 2.000 33.200 103.998 34.007 4262 AsylbLG -Geduldete- §§ 3-6 Grundl. (innerhalb GU) 4.000 226.400 0 0 202.000 735 145.230 4263 AsybLG -Asylbew.- § 2 Spitzabr. Land (Komm.U.) 0 0 0 24.000 13.400 11.959 11.959 4268 AsylbLG -Folgeantragst.- §§ 3-6 Grundl. (innerh.GU) 0 25.700 0 0 28.800 436 35.391 4273 AsylbLG -Asylbew.- § 2 Leist.pausch. (Komm.U.) 0 0 0 0 6.500 1.124 5.553 4320 Kreisalten- und Pflegeheim Kirchzarten 249.000 219.000 0 152.100 122.100 0 12.700 4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 556.700 1.704.800 0 488.200 1.500.600 541.780 1.358.194 4361 Betreuung von Geduldeten u.Asylbewerbern 122.000 203.000 0 236.600 236.600 278.869 237.481 4362 Eingliederungsgesetz/Spätaussiedl er 368.100 536.200 0 0 0 0 0 4400 Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger- Aufw.ohne Erst.anspr. 204.400 249.800 0 192.600 209.000 189.749 227.275 4405 Kriegsopferfürsorge -örtl. Träger- Kostenträger bis 31.12.2004 LWV 675.400 839.700 0 0 0 0 0 4530 Förd.d.Erz. in d. Familie Aufw. ohne Erst.anspr. 2.500 6.400 0 4.000 116.600 2.864 68.686
Gesamtplan 2005 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2005 2005 2005 2004 2004 2003 2003 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4540 Förd.v.Kind. in Tageseinr. u. -pflege Aufw.ohne Erst.anspr. 15.800 787.300 0 16.800 682.500 14.791 658.889 4550 Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erst.anspr. 419.900 8.150.100 0 315.800 6.781.700 417.526 6.345.497 4551 Hilfe zur Erziehung Aufw. mit Erst.anspr. 591.700 591.700 0 472.300 472.300 410.693 460.508 4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./ H.f.jung.Vollj./Inobhutn. 119.200 2.399.000 0 73.600 2.287.600 89.201 2.076.641 4561 Hilfe f. junge Volljährige Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr. 271.000 271.000 0 166.700 166.700 132.769 154.761 4563 Hilfe für junge Volljährige Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGV VIII "Altfälle" eig. LWV 0 0 0 0 0 13.496 13.496 4570 Kinder-u.Jugendhilfe Adoptionsverm. usw. Aufwendungen 0 3.500 0 0 3.500 0 3.576 4580 Kinder-u.Jugendhilfe übr. Hilfen Aufw.o. Erst.anspr. 7.800 6.900 0 0 0 1.659 1.659 4650 Erziehungsberatungsstelle Freiburg u. T.-Neustadt 0 534.000 0 0 548.600 0 439.000 4651 Erziehungsberatungsstelle Müllheim (im FB 270) 0 386.300 0 0 487.300 58.311 501.824 4652 Familienberatungsstellen 0 0 0 0 35.800 0 35.800 4653 Drogen- und Suchtberatung 0 248.000 0 0 49.300 0 46.590 4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270) 45.700 45.700 0 0 0 0 0 4680 Verschiedene Organisationen u. Verbände 35.000 96.900 0 35.000 138.100 35.000 137.472 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 130.500 0 0 25.000 0 24.785 4720 Förderung der Altenarbeit 0 51.500 0 0 81.500 35 53.134 4810 Unterhaltsvorschussleistungen 1.200.000 1.600.000 0 0 0 3.150.135 3.150.135 4820 Vertrag ARGE BH: Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 4.511.900 14.338.800 0 0 0 0 0 4840 Landesblindenhilfe 0 992.900 0 0 0 0 0 4850 Aufwendungen des Grundsicherungsträgers 0 0 0 578.300 2.575.800 597.302 2.353.900 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 0 102.300 0 0 102.300 0 102.300 4900 Aufwendungen nach LAG 900 3.500 0 2.700 10.800 3.125 12.502 4980 Sonst. soz. Angelegenheiten -Örtl. Träger - 0 202.100 0 0 236.500 0 117.902 4985 Vermächtnisse u.Schenkungen für Soziale Zwecke 18.700 18.700 0 16.000 16.000 17.606 17.606 4986 Jugendfonds 10.000 10.000 0 10.000 10.000 5.000 5.000 Summe Einzelplan 4 21.186.800 86.963.600 0 7.530.300 49.749.300 11.713.777 52.235.487
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Gesamtplan 2005<br />
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
EPL 4 Soziale Sicherung<br />
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />
Nr. Bezeichnung 2005 2005 2005 2004 2004 2003 2003<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
4540 Förd.v.Kind. in Tageseinr. u.<br />
-pflege<br />
Aufw.ohne Erst.anspr.<br />
15.800 787.300 0 16.800 682.500 14.791 658.889<br />
4550 Hilfe zur Erziehung<br />
Aufw. ohne Erst.anspr.<br />
419.900 8.150.100 0 315.800 6.781.700 417.526 6.345.497<br />
4551 Hilfe zur Erziehung<br />
Aufw. mit Erst.anspr.<br />
591.700 591.700 0 472.300 472.300 410.693 460.508<br />
4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./<br />
H.f.jung.Vollj./Inobhutn.<br />
119.200 2.399.000 0 73.600 2.287.600 89.201 2.076.641<br />
4561 Hilfe f. junge Volljährige<br />
Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr.<br />
271.000 271.000 0 166.700 166.700 132.769 154.761<br />
4563 Hilfe für junge Volljährige<br />
Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGV VIII<br />
"Altfälle" eig. LWV<br />
0 0 0 0 0 13.496 13.496<br />
4570 Kinder-u.Jugendhilfe<br />
Adoptionsverm. usw.<br />
Aufwendungen<br />
0 3.500 0 0 3.500 0 3.576<br />
4580 Kinder-u.Jugendhilfe übr. Hilfen<br />
Aufw.o. Erst.anspr.<br />
7.800 6.900 0 0 0 1.659 1.659<br />
4650 Erziehungsberatungsstelle<br />
Freiburg u. T.-Neustadt<br />
0 534.000 0 0 548.600 0 439.000<br />
4651 Erziehungsberatungsstelle<br />
Müllheim (im FB 270)<br />
0 386.300 0 0 487.300 58.311 501.824<br />
4652 Familienberatungsstellen 0 0 0 0 35.800 0 35.800<br />
4653 Drogen- und Suchtberatung 0 248.000 0 0 49.300 0 46.590<br />
4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im<br />
FB 270)<br />
45.700 45.700 0 0 0 0 0<br />
4680 Verschiedene Organisationen u.<br />
Verbände<br />
35.000 96.900 0 35.000 138.100 35.000 137.472<br />
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 130.500 0 0 25.000 0 24.785<br />
4720 Förderung der Altenarbeit 0 51.500 0 0 81.500 35 53.134<br />
4810 Unterhaltsvorschussleistungen 1.200.000 1.600.000 0 0 0 3.150.135 3.150.135<br />
4820 Vertrag ARGE BH:<br />
Grundsicherung für<br />
Arbeitssuchende (SGB II)<br />
4.511.900 14.338.800 0 0 0 0 0<br />
4840 Landesblindenhilfe 0 992.900 0 0 0 0 0<br />
4850 Aufwendungen des<br />
Grundsicherungsträgers<br />
0 0 0 578.300 2.575.800 597.302 2.353.900<br />
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 0 102.300 0 0 102.300 0 102.300<br />
4900 Aufwendungen nach LAG 900 3.500 0 2.700 10.800 3.125 12.502<br />
4980 Sonst. soz. Angelegenheiten<br />
-Örtl. Träger -<br />
0 202.100 0 0 236.500 0 117.902<br />
4985 Vermächtnisse u.Schenkungen<br />
für Soziale Zwecke<br />
18.700 18.700 0 16.000 16.000 17.606 17.606<br />
4986 Jugendfonds 10.000 10.000 0 10.000 10.000 5.000 5.000<br />
Summe Einzelplan 4 21.186.800 86.963.600 0 7.530.300 49.749.300 11.713.777 52.235.487