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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 5040 Kinder- & jugendärztlicher Dienst<br />

(FB 340)<br />

1.5040 Einnahmen<br />

061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 365.500 241.300 250.618 340<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 200 500 40 340<br />

150000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Einnahmen 200 200 0 340<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5040 365.900 242.000 250.658<br />

1.5040 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 224.500 225.200 219.770<br />

500000 Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen UE 0 1.000 0 340<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 2.500 2.500 880 340<br />

530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 58.700 58.700 340<br />

540000 Bewirtschaftungskosten 0 16.600 14.500 340<br />

560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 33 340<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 2.000 3.000 1.611 340<br />

570000 Röntgen- und Laborbedarf 200 200 41 340<br />

580000 Impfkosten 0 200 0 340<br />

650000 Geschäftsausgaben 9.000 7.500 9.033 340<br />

654000 Dienstreisen 9.000 10.100 7.502 340<br />

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 1.000 1.000 1.000 340<br />

658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 0 340<br />

678000 Erstattungen an übrigen Bereich 200 300 0 340<br />

679100 Serviceleistungen 0 78.900 96.900 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 37.200 46.700 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 4.100 4.200 6.988 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 200 300 524 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5040 252.900 447.100 464.182<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5040 365.900 242.000 250.658<br />

Zuschussbedarf 0 205.100 213.524<br />

Überschuss 113.000 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_3 Gesundheit und Versorgung<br />

FB_340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 365.500<br />

Ausgaben FB_340 252.900 447.100 464.182<br />

Einnahmen FB_340 365.900 242.000 250.658<br />

Zuschussbedarf 0 205.100 213.524<br />

Überschuss 113.000 0 0

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