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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 5000 Untere Gesundheitsbehörde<br />

1.5000 Einnahmen<br />

110000 ________________________________________________________________________________________<br />

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 26- 310<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5000 0 0 26-<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5000 0 0 0<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5000 0 0 26-<br />

Zuschussbedarf 0 0 26<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 5010 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung<br />

(FB 310)<br />

1.5010 Einnahmen<br />

061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 713.600 410.400 426.398 310<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 140.000 140.000 127.212 310<br />

150000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Einnahmen 1.000 2.000 738 310<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5010 854.600 552.400 554.348<br />

1.5010 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 335.200 290.500 332.482<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UE 0 1.000 159 310<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.500 1.500 1.134 310<br />

530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 83.800 83.765 310<br />

540000 Bewirtschaftungskosten 0 24.000 20.432 310<br />

560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 44 310<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 2.000 2.000 1.258 310<br />

570000 Verbrauchsmittel 800 1.000 684 310<br />

590000 Kosten der Gesundheitserziehung 1.000 4.000 3.119 310<br />

600000 Heilpraktikerüberprüfung 7.000 8.000 5.160 310<br />

650000 Geschäftsausgaben 13.000 16.500 14.459 310<br />

654000 Dienstreisen 5.000 5.000 4.903 310<br />

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 1.500 1.500 1.500 310<br />

658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 50 310<br />

671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land 53.800 54.900 53.527 310<br />

678000 Erstattungen an übrigen Bereich 3.000 4.000 0 310<br />

679000 Innere Verrechnungen 0 0 5.700 310<br />

679100 Serviceleistungen 0 153.900 230.300 310<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 67.300 79.300 310<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.700 12.400 16.295 110<br />

685100 Verzinsung d. VwVm 400 1.100 2.259 110<br />

841000 ________________________________________________________________________________________<br />

HH-Mittelübertragung (HAR) Dez. 3 0 0 1.000 310<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5010 432.300 732.800 857.529<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5010 854.600 552.400 554.348<br />

Zuschussbedarf 0 180.400 303.181<br />

Überschuss 422.300 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_3 Gesundheit und Versorgung<br />

FB_310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 713.600

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