Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ... Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
UA 4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270) 1.4654 Einnahmen 061300 ________________________________________________________________________________________ Zuweisungen nach §11 Abs.5 FAG 45.700 0 0 270 Einnahmen Unterabschnitt 4654 45.700 0 0 1.4654 Ausgaben 400000 Personalausgaben 33.500 0 0 520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 700 0 0 270 650000 Geschäftsausgaben 4.400 0 0 270 654000 ________________________________________________________________________________________ Dienstreisen 7.100 0 0 270 Ausgaben Unterabschnitt 4654 45.700 0 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4654 45.700 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Im Rahmen der Verwaltungsreform werden die Aufgaben der Schulpsychologischen Beratungsstelle im Fachbereich 270 verortet. Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche FB_270 Beratungsst. Erziehung, Familie, Schule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 061300 Zuweisungen des Landes aufgrund des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (s. Anlage 12) 45.700 Ausgaben FB_270 432.000 487.300 501.824 Einnahmen FB_270 45.700 0 58.311 Zuschussbedarf 386.300 487.300 443.513 Überschuss 0 0 0 Ausgaben 02_JUGEND 17.778.100 15.432.300 17.951.962 Einnahmen 02_JUGEND 2.745.400 1.121.000 4.403.565 Zuschussbedarf 15.032.700 14.311.300 13.548.397 Überschuss 0 0 0 Ausgaben DEZERNAT_2 85.373.100 49.749.300 52.351.387 Einnahmen DEZERNAT_2 19.596.300 7.530.300 11.713.777 Zuschussbedarf 65.776.800 42.219.000 40.637.611 Überschuss 0 0 0
Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 3 Das Hauptbudget des Dezernates 3 umfasst die Teilbudgets der Fachbereiche 310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung S. 265 320 Gesundheitsschutz S. 269 330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste S. 273 340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst S. 277 350 Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung S. 281 360 Schwerbehindertenrecht SGB IX S. 285 370 Orthopädische Versorgung S. 291 380 Versorgungsmedizinischer Dienst S. 297
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UA 4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270)<br />
1.4654 Einnahmen<br />
061300 ________________________________________________________________________________________<br />
Zuweisungen nach §11 Abs.5 FAG 45.700 0 0 270<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4654 45.700 0 0<br />
1.4654 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 33.500 0 0<br />
520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 700 0 0 270<br />
650000 Geschäftsausgaben 4.400 0 0 270<br />
654000 ________________________________________________________________________________________<br />
Dienstreisen 7.100 0 0 270<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4654 45.700 0 0<br />
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Einnahmen Unterabschnitt 4654 45.700 0 0<br />
Zuschussbedarf 0 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der Verwaltungsreform werden die<br />
Aufgaben der Schulpsychologischen Beratungsstelle<br />
im Fachbereich 270 verortet.<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />
02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche<br />
FB_270 Beratungsst. Erziehung, Familie, Schule<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
061300 Zuweisungen des Landes aufgrund<br />
des Verwaltungsstrukturreformgesetzes<br />
(s. Anlage 12) 45.700<br />
Ausgaben FB_270 432.000 487.300 501.824<br />
Einnahmen FB_270 45.700 0 58.311<br />
Zuschussbedarf 386.300 487.300 443.513<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Ausgaben 02_JUGEND 17.778.100 15.432.300 17.951.962<br />
Einnahmen 02_JUGEND 2.745.400 1.121.000 4.403.565<br />
Zuschussbedarf 15.032.700 14.311.300 13.548.397<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Ausgaben DEZERNAT_2 85.373.100 49.749.300 52.351.387<br />
Einnahmen DEZERNAT_2 19.596.300 7.530.300 11.713.777<br />
Zuschussbedarf 65.776.800 42.219.000 40.637.611<br />
Überschuss 0 0 0