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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche<br />

FB_250 Kinder- & Jugendhilfe<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 4074 Allg.Sozialer Dienst, Adoptionen<br />

1.4074 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 0 1.019.076<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 0 112 250<br />

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 2.301 250<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 0 11.899 250<br />

654000 Dienstreisen 0 0 22.605 250<br />

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 0 869 250<br />

679100 Serviceleistungen 0 0 259.000 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 33.900 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 0 20.226 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 0 1.316 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4074 0 0 1.371.305<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4074 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 1.371.305<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 4530 Förd.d.Erz. in d. Familie<br />

Aufw. ohne Erst.anspr.<br />

1.4530 Einnahmen<br />

162000 Erstattungen v.anderen Jugenhilfeträgern 1.600 0 124 250<br />

240000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von sozialen Leistungen 900 4.000 2.741 250<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4530 2.500 4.000 2.864<br />

1.4530 Ausgaben<br />

760000 ________________________________________________________________________________________<br />

Förd.d.Erziehung i.d.Fam. -o.Erst.§16/19/ 6.400 116.600 68.686 250<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4530 6.400 116.600 68.686<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4530 2.500 4.000 2.864<br />

Zuschussbedarf 3.900 112.600 65.822<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 4540 Förd.v.Kind. in Tageseinr. u. -pflege<br />

Aufw.ohne Erst.anspr.<br />

1.4540 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 140 250<br />

161000 Erstattungen f. Ausg. d. VwH v. Land 0 0 383- 250<br />

240000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 15.800 16.800 15.034 250<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4540 15.800 16.800 14.791<br />

1.4540 Ausgaben<br />

672000 Kostenerst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. 0 2.500 0 250<br />

760000 ________________________________________________________________________________________<br />

Förd.v.Kindern i. Tageseinr./pfl. §22/23 787.300 680.000 658.889 250<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4540 787.300 682.500 658.889<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4540 15.800 16.800 14.791<br />

Zuschussbedarf 771.500 665.700 644.098<br />

Überschuss 0 0 0

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