Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 4268 AsylbLG -Folgeantragst.- §§ 3-6 Grundl. (innerh.GU) 1.4268 Einnahmen 251000 ________________________________________________________________________________________ Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 436 240 Einnahmen Unterabschnitt 4268 0 0 436 1.4268 Ausgaben 790000 ________________________________________________________________________________________ Ausg.f.Grundl.usw. §§ 3-6 (innerh. GU) 25.700 28.800 35.391 240 Ausgaben Unterabschnitt 4268 25.700 28.800 35.391 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4268 0 0 436 Zuschussbedarf 25.700 28.800 34.954 Überschuss 0 0 0 UA 4273 AsylbLG -Asylbew.- § 2 Leist.pausch. (Komm.U.) 1.4273 Einnahmen 255000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 0 1.124 240 Einnahmen Unterabschnitt 4273 0 0 1.124 1.4273 Ausgaben 790000 ________________________________________________________________________________________ Ausg.f. Leist.n.§ 2 (komm.U.) 0 6.500 5.553 240 Ausgaben Unterabschnitt 4273 0 6.500 5.553 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4273 0 0 1.124 Zuschussbedarf 0 6.500 4.429 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans entfälllt dieser Unterabschnitt; jetzt im Unterabschnitt 4233 enthalten. Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 01_SOZIALES Soziale Hilfen FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

UA 4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 1.4360 Einnahmen 061000 Zuweisungen v. Land (Überl.der Gebühren) 0 0 51 240 110000 Benutzungsgebühren Flüchtlinge 38.300 0 0 240 140000 Einnahmen für die Nutzung von Räumen 1.400 0 0 240 150000 Ersatz von Sachausgaben 0 300 347 240 155000 Vermischte Einnahmen 0 0 10 240 161000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen v. Land (Pers.kost.pausch.) 517.000 487.900 541.372 240 Einnahmen Unterabschnitt 4360 556.700 488.200 541.780 1.4360 Ausgaben 400000 Personalausgaben 943.400 1.051.600 954.385 500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen UE 27.400 0 0 240 509000 Hochbauleistungen 5.000 0 0 240 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 25.000 25.000 7.196 240 530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 253.200 2.500 1.552 240 540000 Bewirtschaftungskosten 194.600 2.600 0 240 541000 Energiebewirtschaftungskosten 120.300 0 0 240 550000 Haltung von Fahrzeugen 10.000 5.100 2.475 240 560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.300 1.300 537 240 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.500 12.500 4.029 240 650000 Geschäftsausgaben 33.300 27.500 27.544 240 654000 Dienstreisen 18.000 23.100 18.385 240 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 700 700 0 240 656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 7.000 0 0 240 678000 Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. an Dritt 30.700 30.700 834 240 679000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 0 240 679100 Serviceleistungen 0 195.500 205.900 240 679200 Steuerungsleistungen 0 82.500 101.000 240 682100 Afa f. bewegl. VwVm 11.500 15.300 18.927 110 685100 Verzinsung d. VwVm 900 1.900 2.878 110 701000 ________________________________________________________________________________________ Projektförderung z. Eingl. jung.Spätauss. 0 12.800 12.554 240 Ausgaben Unterabschnitt 4360 1.704.800 1.500.600 1.358.194 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4360 556.700 488.200 541.780 Zuschussbedarf 1.148.100 1.012.400 816.414 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: UA 4360 Der bisherige Fachbereich 221 wird in 240 umbenannt. UA 4360+ 4362: Gravierende Veränderungen ergeben sich durch die Änderung des Flüchtlingaufnahme- und des Eingliederungsgesetzes. Das Erstattungsverfahren verändert sich dahingehend, dass für Flüchtlinge und Aussiedler nur noch ein einmaliger Erstattungsbetrag pauschal vom Land gewährt wird. Spitzabrechnungen entfallen zukünftig. Der Kreis übernimmt selbst die Kostenträgerschaft für die von ihm verwalteten Unterkünfte. Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 01_SOZIALES Soziale Hilfen FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 679000 Empfangende Haushaltsstelle: 1.4000.169000 10.000 701000 Projektförderung zur Eingliederung junger Spätaussiedler (Beschluss Kreistag vom 31.01.2001 und lt. SuKA - Beschluss v. 28.02.2005) 0

UA 4268 AsylbLG -Folgeantragst.-<br />

§§ 3-6 Grundl. (innerh.GU)<br />

1.4268 Einnahmen<br />

251000 ________________________________________________________________________________________<br />

Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 436 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4268 0 0 436<br />

1.4268 Ausgaben<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg.f.Grundl.usw. §§ 3-6 (innerh. GU) 25.700 28.800 35.391 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4268 25.700 28.800 35.391<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4268 0 0 436<br />

Zuschussbedarf 25.700 28.800 34.954<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 4273 AsylbLG -Asylbew.-<br />

§ 2 Leist.pausch. (Komm.U.)<br />

1.4273 Einnahmen<br />

255000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 0 1.124 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4273 0 0 1.124<br />

1.4273 Ausgaben<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg.f. Leist.n.§ 2 (komm.U.) 0 6.500 5.553 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4273 0 6.500 5.553<br />

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Einnahmen Unterabschnitt 4273 0 0 1.124<br />

Zuschussbedarf 0 6.500 4.429<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans<br />

entfälllt dieser Unterabschnitt; jetzt<br />

im Unterabschnitt 4233 enthalten.<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />

FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

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