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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 4243 AsylbLG -Asylbew.-<br />

§§ 3-6 Spitzabr.Land (Kommun.U.)<br />

1.4243 Einnahmen<br />

161000 Erstatt. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 2.000 25.812 240<br />

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 303 240<br />

255000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 6.000 12.179 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4243 0 8.000 38.294<br />

1.4243 Ausgaben<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg.f. Grundl. §§ 3-6 (komm.U.) 0 42.100 37.223 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4243 0 42.100 37.223<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4243 0 8.000 38.294<br />

Zuschussbedarf 0 34.100 0<br />

Überschuss 0 0 1.071<br />

Erläuterungenh:<br />

Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans<br />

entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt in<br />

Unterabschnitt 4233 enthalten.<br />

UA 4252 AsylbLG-Geduldete<br />

§ 2 Leist. in bes. F. (innerh.GU)<br />

1.4252 Ausgaben<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg.f.Leist. i.b.F. §2 (innerhalb GU) 4.100 9.200 7.004 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4252 4.100 9.200 7.004<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4252 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 4.100 9.200 7.004<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 4253 AsylbLG -Asylbew.-<br />

§§ 3-6 Leist.pausch. (komm.U)<br />

1.4253 Einnahmen<br />

161000 Erstatt. f.Ausg. d. VwH v. Land 0 0 101.461 240<br />

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kostenersatz 0 0 157 240<br />

255000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz v.Soz.leist.trägern 0 2.000 2.381 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4253 0 2.000 103.998<br />

1.4253 Ausgaben<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg.f. Grundl. §§ 3-6 (komm.U.) 0 33.200 34.007 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4253 0 33.200 34.007<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4253 0 2.000 103.998<br />

Zuschussbedarf 0 31.200 0<br />

Überschuss 0 0 69.991<br />

Erläuterungen<br />

Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans<br />

entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt in<br />

Unterabschnitt 4233 enthalten.<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />

FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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