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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 4211 Leist. n.d.AsylbLG-Bürgerkrfl.<br />

Grundleist. usw. §§ 3-6<br />

1.4211 Einnahmen<br />

255000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Soz.leist.trägern 0 5.000 4.117 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4211 0 5.000 4.117<br />

1.4211 Ausgaben<br />

672000 Erstattungen an Leistungsträger 0 17.500 0 240<br />

790000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben f. Grundleist. usw. §§ 3-6 0 80.900 74.914 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4211 0 98.400 74.914<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4211 0 5.000 4.117<br />

Zuschussbedarf 0 93.400 70.797<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen<br />

Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans<br />

entfällt dieser Unterabschnitt;<br />

jetzt im Unterabschnitt 4212 enthalten<br />

UA 4212 AsylbLG-Geduldete-<br />

§§ 3-6 Grundl. (Kommunale U.)<br />

1.4212 Einnahmen<br />

161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 0 52.152 240<br />

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 20.600 18.000 16.442 240<br />

253000 Unterhaltsansprüche, sonst. Ersatzleist. 4.600 0 399 240<br />

255000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Soz.leist.trägern 11.700 130.000 152.727 240<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4212 36.900 148.000 221.720<br />

1.4212 Ausgaben<br />

672000 Erstattungen an Leistungsträger 19.400 0 0 240<br />

790000 Ausg.f. Grundleist. usw. §§ 3-6 (komm.U.) 847.300 995.500 1.034.369 240<br />

790100 ________________________________________________________________________________________<br />

Leist. n. § 3-6 Grundleistungen 0 0 503 240<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4212 866.700 995.500 1.034.872<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4212 36.900 148.000 221.720<br />

Zuschussbedarf 829.800 847.500 813.152<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuerungen:<br />

Personenkreis: sonstige Personen, deren Asylverfahren<br />

abgeschlossen ist, jedoch die Ausreise nicht<br />

durchgesetzt werden kann, weil tatsächliche Abschiebehindernisse<br />

(kein Pass, fehlende Aufnahmebereitschaft<br />

der Heimatländer, usw.) entgegenstehen,<br />

sowie Personen, die illegal eingereist sind.<br />

Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans<br />

ist hier der Unterabschnitt 4211<br />

mit enthalten.<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />

FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

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