Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 01_SOZIALES Soziale Hilfen FB_230 Wohngeld & Grundsicherung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230) 1.4008 Einnahmen 150100 ________________________________________________________________________________________ Ersatz von Personalkosten 0 0 3.407 230 Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407 1.4008 Ausgaben 400000 Personalausgaben 547.900 547.800 558.258 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 696 230 530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 2.400 2.400 2.158 230 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 4.707 230 650000 Geschäftsausgaben 24.000 26.000 27.199 230 654000 Dienstreisen 300 300 300 230 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.500 3.000 2.957 230 655200 Gutachterkosten GSIG 8.500 7.000 10.050 230 656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 18.500 15.000 12.674 230 679100 Serviceleistungen 0 144.500 176.400 110 679200 Steuerungsleistungen 0 46.900 60.800 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 3.300 8.200 10.817 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 400 694 110 Ausgaben Unterabschnitt 4008 611.900 806.000 867.710 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407 Zuschussbedarf 611.900 806.000 864.303 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />
01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />
FB_230 Wohngeld & Grundsicherung<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230)<br />
1.4008 Einnahmen<br />
150100 ________________________________________________________________________________________<br />
Ersatz von Personalkosten 0 0 3.407 230<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407<br />
1.4008 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 547.900 547.800 558.258<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 696 230<br />
530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 2.400 2.400 2.158 230<br />
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 4.707 230<br />
650000 Geschäftsausgaben 24.000 26.000 27.199 230<br />
654000 Dienstreisen 300 300 300 230<br />
655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.500 3.000 2.957 230<br />
655200 Gutachterkosten GSIG 8.500 7.000 10.050 230<br />
656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 18.500 15.000 12.674 230<br />
679100 Serviceleistungen 0 144.500 176.400 110<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 46.900 60.800 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 3.300 8.200 10.817 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 0 400 694 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4008 611.900 806.000 867.710<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407<br />
Zuschussbedarf 611.900 806.000 864.303<br />
Überschuss 0 0 0