Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 01_SOZIALES Soziale Hilfen FB_230 Wohngeld & Grundsicherung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230) 1.4008 Einnahmen 150100 ________________________________________________________________________________________ Ersatz von Personalkosten 0 0 3.407 230 Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407 1.4008 Ausgaben 400000 Personalausgaben 547.900 547.800 558.258 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 696 230 530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 2.400 2.400 2.158 230 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 4.707 230 650000 Geschäftsausgaben 24.000 26.000 27.199 230 654000 Dienstreisen 300 300 300 230 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.500 3.000 2.957 230 655200 Gutachterkosten GSIG 8.500 7.000 10.050 230 656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 18.500 15.000 12.674 230 679100 Serviceleistungen 0 144.500 176.400 110 679200 Steuerungsleistungen 0 46.900 60.800 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 3.300 8.200 10.817 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 400 694 110 Ausgaben Unterabschnitt 4008 611.900 806.000 867.710 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407 Zuschussbedarf 611.900 806.000 864.303 Überschuss 0 0 0

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />

FB_230 Wohngeld & Grundsicherung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230)<br />

1.4008 Einnahmen<br />

150100 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Personalkosten 0 0 3.407 230<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407<br />

1.4008 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 547.900 547.800 558.258<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 696 230<br />

530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 2.400 2.400 2.158 230<br />

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 4.707 230<br />

650000 Geschäftsausgaben 24.000 26.000 27.199 230<br />

654000 Dienstreisen 300 300 300 230<br />

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.500 3.000 2.957 230<br />

655200 Gutachterkosten GSIG 8.500 7.000 10.050 230<br />

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 18.500 15.000 12.674 230<br />

679100 Serviceleistungen 0 144.500 176.400 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 46.900 60.800 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 3.300 8.200 10.817 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 400 694 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4008 611.900 806.000 867.710<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4008 0 0 3.407<br />

Zuschussbedarf 611.900 806.000 864.303<br />

Überschuss 0 0 0

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