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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />

01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />

FB_210 Sozialhilfe<br />

UA 4110 SGB XII - Hilfe zur Pflege<br />

SGB XII<br />

1.4110 Einnahmen<br />

243000 Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr.(a.v.E) 0 0 797 210<br />

245000 Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 1.100 0 508 210<br />

249000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg. 2.600 5.700 3.739 210<br />

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners.(i.E.) 27.900 9.400 7.434 210<br />

251100 Kostenbeitr., Aufw.ers. -ü. 65j./Üb.v.LWV 0 22.700 64.978 210<br />

253000 Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr.(i.E.) 291.700 33.400 35.590 210<br />

253100 Übergel. Unterhaltsanspr. -ü. 65j./Üb.v.L 0 118.900 116.005 210<br />

255000 Leist.v. Soz.leist.trägern (i.E.) 220.900 48.300 63.331 210<br />

255100 Leist.v.Soz.leist.trägern -ü. 65j./Üb.v.L 0 201.300 343.965 210<br />

257000 sonst. Ersatzleist./ sonst. Einnahmen 41.200 0 1.000 210<br />

257100 sonst. Ersatzleist. -über 65j./Üb.v.LWV- 0 9.800 29.403 210<br />

259000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg.( 137.400 4.800 20.857 210<br />

259100 ________________________________________________________________________________________<br />

Tilg./Zinsen v. Darl. -ü. 65j./Üb.v.LWV- 0 95.900 195.953 210<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4110 722.800 550.200 883.560<br />

1.4110 Ausgaben<br />

730000 Pflegegeld 662.800 750.000 592.906 210<br />

740000 Ausgaben in Einrichtungen HzPflege 4.350.700 742.500 947.900 210<br />

740100 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausg. i.Einrichtungen -ü. 65j./Üb.v.LWV- 0 3.208.400 3.621.242 210<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4110 5.013.500 4.700.900 5.162.049<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4110 722.800 550.200 883.560<br />

Zuschussbedarf 4.290.700 4.150.700 4.278.488<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

ab 2005 werden die Unterkonten 1.4110.740000<br />

und 1.4110.740100 in HHST 1.4110.740000<br />

zusammengefasst.<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 4114 SH - örtl.Träger Hilfe zur Pflege<br />

Aufw. für Asylberechtigte<br />

1.4114 Ausgaben<br />

730000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben außerhalb v. Einrichtungen 8.900 8.900 8.256 210<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4114 8.900 8.900 8.256<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4114 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 8.900 8.900 8.256<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 4115 SH - örtl.Träger Hilfe zur Pflege<br />

SGB XII<br />

1.4115 Ausgaben<br />

730000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sozialhilfe an Pers. außerh.v. Einricht. 16.100 13.400 10.833 210<br />

Ausgaben Unterabschnitt 4115 16.100 13.400 10.833<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4115 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 16.100 13.400 10.833<br />

Überschuss 0 0 0

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