Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_170 ÖPNV Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 1114 ÖPNV (FB 170) 1.1114 Einnahmen 061000 Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 25.000 25.000 31.352 170 165000 ________________________________________________________________________________________ Erst.f.Ausg.d.VwH von öff.wirtsch.Untern. 35.900 38.800 37.903 170 Einnahmen Unterabschnitt 1114 60.900 63.800 69.255 1.1114 Ausgaben 400000 Personalausgaben 236.900 257.400 254.234 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 300 0 170 650000 Geschäftsausgaben 8.400 8.400 3.300 170 654000 Dienstreisen 800 800 10 170 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 1.000 1.000 0 170 679100 Serviceleistungen 0 75.500 54.700 110 679200 Steuerungsleistungen 0 188.500 275.100 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 600 700 2.415 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 100 168 110 Ausgaben Unterabschnitt 1114 248.000 532.700 589.927 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1114 60.900 63.800 69.255 Zuschussbedarf 187.100 468.900 520.672 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_170 ÖPNV<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 1114 ÖPNV (FB 170)<br />
1.1114 Einnahmen<br />
061000 Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 25.000 25.000 31.352 170<br />
165000 ________________________________________________________________________________________<br />
Erst.f.Ausg.d.VwH von öff.wirtsch.Untern. 35.900 38.800 37.903 170<br />
Einnahmen Unterabschnitt 1114 60.900 63.800 69.255<br />
1.1114 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 236.900 257.400 254.234<br />
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 300 0 170<br />
650000 Geschäftsausgaben 8.400 8.400 3.300 170<br />
654000 Dienstreisen 800 800 10 170<br />
655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 1.000 1.000 0 170<br />
679100 Serviceleistungen 0 75.500 54.700 110<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 188.500 275.100 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 600 700 2.415 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 0 100 168 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 1114 248.000 532.700 589.927<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 1114 60.900 63.800 69.255<br />
Zuschussbedarf 187.100 468.900 520.672<br />
Überschuss 0 0 0