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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 6010 Hochbau<br />

(ehem. FB 114))<br />

1.6010 Einnahmen<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 0 5.000 7.231 150<br />

158000 Verrechnungseinn.vom VmH (UGr. 949) 0 248.000 273.177 150<br />

159000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verrechnungseinn.vom VwH (UGr 509) 0 316.600 312.850 150<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6010 0 569.600 593.258<br />

1.6010 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 331.400 352.880<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 0 600 429 150<br />

530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst 0 4.000 4.121 150<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 3.000 2.218 150<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 10.000 19.166 150<br />

654000 Dienstreisen 0 11.500 11.178 150<br />

677000 Kostenerstattung an REGIOVERBUND 0 9.000 0 150<br />

679000 Ersatz Bauverwaltungsleistungen an FB 150 0 145.800 0 150<br />

679100 Serviceleistungen 0 94.700 79.000 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 7.300 10.165 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 700 1.279 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6010 0 618.000 480.435<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 6010 0 569.600 593.258<br />

Zuschussbedarf 0 48.400 0<br />

Überschuss 0 0 112.823<br />

Erläuterungen:<br />

ab 01.01.2005 im FB_150 - UA 2000<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

UA 7550 Erhalt d.Gräber d.Opfer<br />

v.Krieg u.Gewaltherrschaft<br />

1.7550 Ausgaben<br />

700000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 300 150<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7550 0 0 300<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7550 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 300<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Ausgaben FB_150 16.191.800 21.087.100 21.958.917<br />

Einnahmen FB_150 9.228.000 11.590.300 11.052.854<br />

Zuschussbedarf 6.963.800 9.496.800 10.906.063<br />

Überschuss 0 0 0

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