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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

1.3300 Ausgaben<br />

679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 4.200 6.000 110<br />

701000 Zuschüsse f. Theater, Konzerte u.a. 2.000 2.300 2.300 150<br />

702000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Musik-u. Gesangsverbände 14.500 16.100 16.100 150<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3300 16.500 22.600 24.400<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3300 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 16.500 22.600 24.400<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

701000 Wettbewerb und Preisträgerkonzert<br />

"Jugend musiziert" 2.000<br />

702000 5 Musikverbände mit ca. 7.600 MusikerInnen<br />

2 Gesangsverbände mit ca. 3.500 SängerInnen 14.500<br />

UA 3330 Jugendmusikschulen<br />

1.3330 Ausgaben<br />

661000 Mitgliedsbeiträge 0 1.400 1.400 150<br />

668000 Zuschüsse für Veranstaltungen 1.500 1.500 1.400 150<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 100 110<br />

679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 62.200 87.800 110<br />

700000 Zuschuss 265.000 14.300 14.280 150<br />

701000 Zuschüsse lt. Ziffer 2.2.2 d. Richtlinien 0 101.100 101.100 150<br />

702000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse lt. Ziffer 2.2.1 d. Richtlinien 0 151.500 151.500 150<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3330 266.500 332.000 357.580<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3330 0 0 0<br />

Zuschussbedarf 266.500 332.000 357.580<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

700000 Förderung nach den neuen Richtlinien<br />

lt. Kreistagsbeschluss vom 26.07.2004 265.000<br />

UA 3400 sonstige Kunstpflege<br />

1.3400 Einnahmen<br />

130000 ________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen aus Verkauf 0 500 719 150<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 500 719<br />

1.3400 Ausgaben<br />

630000 Förderung der Kunst 7.000 8.000 14.850 150<br />

650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.000 4.523 150<br />

679100 Serviceleistungen 0 0 1.300 110<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 500 110<br />

679300 ________________________________________________________________________________________<br />

Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 2.300 6.300 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 3400 9.000 12.300 27.473<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 500 719<br />

Zuschussbedarf 9.000 11.800 26.755<br />

Überschuss 0 0 0

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