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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 2306 Kreisgymnasium<br />

Bad Krozingen<br />

1.2306 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 100 100 19 150<br />

150000 Sonstige Einnahmen 200 200 608 150<br />

277100 ________________________________________________________________________________________<br />

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 110.500 84.200 110.453 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2306 110.800 84.500 111.080<br />

1.2306 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 66.600 62.700 58.259<br />

500000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen GD UE 23.000 8.000 13.209 150<br />

509000 Hochbauleistungen 16.900 16.800 16.743 150<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 15.000 14.000 20.269 150<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 100.000 85.900 86.773 150<br />

560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 0 150<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 29.000 26.000 30.307 150<br />

592000 Lernmittel GD 32.600 29.000 36.844 150<br />

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 2.000 1.007 150<br />

596000 Kosten des Sportunterrichts GD 5.100 5.100 4.141 150<br />

597000 Orchester, Chor, Theater GD 3.100 3.100 63 150<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 8.400 8.200 5.895 150<br />

654000 Dienstreisen 100 100 63 150<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD 200 400 0 150<br />

672000 Erst.der Bewirtschaftungskosten an Gemein 6.000 6.000 3.929 150<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 32.100 110<br />

679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 119.100 100.600 110<br />

681100 Afa f. unbewegl. VwVm 230.900 230.100 230.896 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 66.000 74.000 118.687 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 222.300 405.300 374.295 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2306 827.300 1.095.900 1.134.081<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2306 110.800 84.500 111.080<br />

Zuschussbedarf 716.500 1.011.400 1.023.000<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

672000 Außenanlagen 6.000

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