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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 2305 Faust-Gymnasium Staufen<br />

1.2305 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 100 100 53 150<br />

140000 Entgeld f. die Benutzung von Schulräumen 1.000 1.500 918 150<br />

141000 Mieten und Pachten 8.000 6.500 8.173 150<br />

150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebühreners.) 1.000 1.000 1.056 150<br />

162000 Erst. der Heizk. für Belchenhalle u. Haup 2.500 1.000 3.723 150<br />

169000 Verwaltungskostenanteil Bücherei 6.300 10.100 10.010 150<br />

277100 ________________________________________________________________________________________<br />

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 70.100 107.200 70.081 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2305 89.000 127.400 94.014<br />

1.2305 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 132.400 151.200 151.482<br />

500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 45.100 37.000 39.557 150<br />

501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 39.689 150<br />

509000 Hochbauleistungen 21.300 21.200 21.174 150<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstä GD 21.500 20.600 18.382 150<br />

530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 24.600 24.600 24.600 150<br />

530100 EDV-Leasinggebühren 13.800 16.000 15.155 150<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.A GD 150.000 143.200 136.007 150<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen 400 400 53 150<br />

560000 Dienstbekleidung 200 200 108 150<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 32.400 29.400 35.522 150<br />

592000 Lernmittel GD 68.000 58.100 48.524 150<br />

595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 1.700 3.007 150<br />

596000 Kosten des Sportunterrichts GD 3.000 3.300 1.113 150<br />

597000 Orchester, Chor, Theater GD 2.500 2.500 0 150<br />

650000 Geschäftsausgaben GD 10.000 10.000 9.531 150<br />

654000 Dienstreisen 100 100 0 150<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD 100 400 1.849 150<br />

672000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an die Stad 31.000 30.000 28.945 150<br />

679200 Steuerungsleistungen 0 0 51.100 110<br />

679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 142.700 116.300 110<br />

681100 Afa f. unbewegl. VwVm 266.900 266.900 266.914 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 16.900 22.900 27.369 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 171.400 271.000 282.123 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2305 1.013.600 1.253.400 1.318.506<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 2305 89.000 127.400 94.014<br />

Zuschussbedarf 924.600 1.126.000 1.224.492<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

169000 Belastete Haushaltsstelle<br />

1.3525.679000 6.300

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