09.12.2012 Aufrufe

Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

UA 0631 Poststelle<br />

1.0631 Einnahmen<br />

130000 Erlöse aus Postversand 338.200 410.000 308.189 140<br />

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.500 2.000 1.614 140<br />

165000 Erstattung ALB 41.900 37.600 41.821 140<br />

169100 ________________________________________________________________________________________<br />

Serviceleistungen 0 170.500 196.501 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0631 381.600 620.100 548.125<br />

1.0631 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 156.500 115.200 120.986<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 3.000 3.000 1.118 140<br />

530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 3.000 3.500 2.648 140<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 1.000 1.000 0 140<br />

575000 Betriebsaufwand 360.000 450.000 375.721 140<br />

650000 Geschäftsausgaben 7.300 4.000 3.214 140<br />

654000 Dienstreisen 7.300 2.100 0 140<br />

679100 Serviceleistungen 0 40.900 43.900 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 500 300 435 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 100 102 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0631 538.600 620.100 548.125<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0631 381.600 620.100 548.125<br />

Zuschussbedarf 157.000 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 0632 Materialbeschaffung<br />

1.0632 Einnahmen<br />

130000 Erlöse aus Material 15.000 0 152.649 140<br />

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 0 870 140<br />

165000 Erstattung ALB 0 0 4.024 140<br />

169100 ________________________________________________________________________________________<br />

Serviceleistungen 0 0 62.347 110<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890<br />

1.0632 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 0 0 62.238<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 1.039 140<br />

575000 Betriebsaufwand 15.000 0 116.546 140<br />

650000 Geschäftsausgaben 0 0 494 140<br />

679100 Serviceleistungen 0 0 38.900 110<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 0 602 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 0 72 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

UA 0632 Ab 2004 durch Fremdvergabe ersetzt<br />

Großbestellungen Papier etc. weiterhin zentral<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />

FB_140 Organisation<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!