Termine und Informationen - Schachverein Hörsching
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Rechnungsabschluss 2008 Der ordentliche Haushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit je € 12,821.784,55. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben der letzten fünf Jahre: Einnahmen/Ausgaben prozent. Steigerung Einnahmen/Ausgaben Rechnungsabschluss gegenüber Voranschlag Jahr (Ifd. SOLL) Vorjahr inkl. Nachtrag 2004 9,931.831,14 2,6 9,689.700,00 2005 10,613.755,94 6,8 10,185.200,00 2006 10,913.542,23 2,8 10,523.500,00 2007 11,950.629,64 9,5 11,234.600,00 2008 12,821.784,55 7,28 11,799.600,00 12,000.000,00 10,000.000,00 8,000.000,00 6,000.000,00 4,000.000,00 2,000.000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 Rechnungsabschluss (lfd. SOLL) Voranschlag inkl. Nachtrag Auf der Einnahmenseite gab es wie in den Vorjahren eine positive Entwicklung in der Gruppe 9 „Finanzwirtschaft“. Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalkosten, der Landes- und Bezirksumlage, des Krankenanstaltenbeitrages und der Zuführungen zum außerordentlichen Haushalt seit 2001: Jahr Personalkosten Landesumlage Kranken- Sozialhilfe- Zuführungen anstaltenbeitrag verbandsumlage an ao. HH. 2001 1,684.770,98 427.892,56 635.332,95 659.058,67 1,582.298,13 2002 1,744.294,49 603.212,69 691.570,60 1,018.074,89 1,034.582,56 2003 1,813.114,15 493.581,56 731.132,45 949.273,00 1,148.595,57 2004 1,954.391,13 528.954,91 785.548,85 1,201.460,00 1,152.049,03 2005 1,991.647,19 587.097,00 810.511,30 1,216.262,12 1,238.900,70 2006 1,833.700,53 603.515,67 878.525,42 1,456.842,79 1,118.009,32 2007 1,915.686,24 661.572,36 964.377,00 1,509.054,22 1,500.678,31 2008 2,030.344,61 687.042,80 1,033.423,00 1,532.417,16 1,135.426,72 Der Dienstpostenplan war per 31. Dezember 2008 mit 62 Be - diensteten (eine Stelle frei) besetzt. Für diese Dienstnehmer und in den Sommermonaten zusätzlich eingesetzte Ferialpraktikanten muss te die Gemeinde im abgelaufenen Jahr insgesamt € 2,030.344,61 aufwenden. 2 Der Schuldenstand der Marktgemeinde Hörsching verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 614.324,51 Euro und weist am Ende des Haushaltsjahres 2008 einen Stand von 8,071.644,34 Euro aus. Ein Landesdarlehen in Höhe von € 10.500,– für den Kanalbau KA 15 wurde zugezählt. 0,9 Millionen Euro sind Inves - titionsdarlehen des Landes für den Kanal- und Wasserleitungsbau, für die keinerlei Zinsen zu bezahlen sind und bei denen noch nicht feststeht, ob überhaupt eine Rückzahlung zu erfolgen hat. Schuldenstand, Annuitätendienst und Pro-Kopf-Verschuldung ab 2001 Schulden- Höhe des Veränderung Schulden- Pro-Kopf- Zinsendienst stand per Schuldenstandes stand gegenüber Vorjahr Verschuldung 31. 12. 2001 8,700.157,53 – 1,159.625,69 1705,58 321.267,45 31. 12. 2002 7,688.493,25 – 1,011.664,28 1469,23 406.735,89 31. 12. 2003 7,069.742,54 – 618.750,71 1350,99 300.028,66 31. 12. 2004 7,322.069,93 252.327,39 1399,21 275.668,82 31. 12. 2005 7,357.699,30 35.629,37 1406,02 273.325,17 31. 12. 2006 7,359.977,16 2.277,86 1406,45 255.215,85 31. 12. 2007 8,685.968,85 1,325.991,69 1659,84 295.130,81 31. 12. 2008 8,071.644,34 –614.324,51 1494,20 324.863,08 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Die außerordentliche Haushaltsrechnung umfasst Einnahmen sowie Ausgaben von € 2,271.141,09. Es ergibt sich somit kein Defizit. Der außerordentliche Haushalt weist 16 Vorhaben aus, die im Jahr 2008 entweder begonnen, fortgeführt oder vollendet wurden. Teilweise sind im außerordentlichen Haushalt auch Vorhaben, bei denen nur mehr die Ausfinanzierung erfolgt. Der Gemeinderat hat dem Rechnungsabschluss 2008, wie er vom Bürgermeister vorgelegt wurde, die Zustimmung gegeben. www.hoersching.at
Liebe Hörschingerinnen und Hörschinger, liebe Jugend! In Kür ze beginnen die Sommerferien, das Schuljahr 2008/2009 geht in wenigen Tagen zu Ende. Schülerinnen und Schüler freuen sich sicher schon auf die bevorstehenden langen Ferien. Auch viele Berufstätige, Eltern und Kinder sind bestimmt schon in Vorfreude auf den geplanten Urlaub, auf die Zeit, sich vom Alltagsstress erholen und Kraft tanken zu können. Erlauben Sie mir, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger , dass ich Ihnen schon jetzt einen angenehmen und erholsamen Urlaub wünsche. Euch, liebe Schülerinnen und Schüler , wünsche ich einen erfolgreichen Jahresabschluss und eine schöne Ferienzeit. Inhalt Ihr Bürgermeister Anton Korepp RECHNUNGSABSCHLUSS 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 AUS DEM GEMEINDERAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 TERMINE UND INFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Straßenbauprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ferienpass 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Veranstaltungskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Die „Gesunde Gemeinde“ informiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DIE FEUERWEHR INFORMIERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 JOBBÖRSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PERSONELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ehrung von Gemeindebürgern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 UMWELTSCHUTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 AUS DEN SCHULEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 VEREINSNACHRICHTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 APOTHEKEN-BEREITSCHAFTSDIENST . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ÄRZTEKALENDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Der Bürgermeister Sprechstunden des Bürgermeisters Dienstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von 8 bis 10 Uhr Donnerstag . . . . . . . . von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr An den Donnerstagen 16. Juli, 20. August und 17. September 2009 jeweils von 18 bis 20 Uhr. Um telefonische Voranmeldung (Sekretariat, 0 72 21/72155-29) wird ersucht. Parteienverkehrszeiten beim Gemeindeamt Montag bis Freitag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30 bis 12 Uhr Donnerstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 bis 18 Uhr 3
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Rechnungsabschluss 2008<br />
Der ordentliche Haushalt schließt in den Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
mit je € 12,821.784,55.<br />
Die nachstehende Aufstellung zeigt<br />
die Entwicklung der ordentlichen<br />
Gesamteinnahmen <strong>und</strong> Gesamtausgaben<br />
der letzten fünf Jahre:<br />
Einnahmen/Ausgaben prozent. Steigerung Einnahmen/Ausgaben<br />
Rechnungsabschluss gegenüber Voranschlag<br />
Jahr (Ifd. SOLL) Vorjahr inkl. Nachtrag<br />
2004 9,931.831,14 2,6 9,689.700,00<br />
2005 10,613.755,94 6,8 10,185.200,00<br />
2006 10,913.542,23 2,8 10,523.500,00<br />
2007 11,950.629,64 9,5 11,234.600,00<br />
2008 12,821.784,55 7,28 11,799.600,00<br />
12,000.000,00<br />
10,000.000,00<br />
8,000.000,00<br />
6,000.000,00<br />
4,000.000,00<br />
2,000.000,00<br />
0,00<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Rechnungsabschluss<br />
(lfd. SOLL)<br />
Voranschlag<br />
inkl. Nachtrag<br />
Auf der Einnahmenseite gab es wie in den Vorjahren eine positive<br />
Entwicklung in der Gruppe 9 „Finanzwirtschaft“.<br />
Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung<br />
der Personalkosten, der Landes- <strong>und</strong><br />
Bezirksumlage, des Krankenanstaltenbeitrages<br />
<strong>und</strong> der Zuführungen zum außerordentlichen<br />
Haushalt seit 2001:<br />
Jahr Personalkosten Landesumlage Kranken- Sozialhilfe- Zuführungen<br />
anstaltenbeitrag verbandsumlage an ao. HH.<br />
2001 1,684.770,98 427.892,56 635.332,95 659.058,67 1,582.298,13<br />
2002 1,744.294,49 603.212,69 691.570,60 1,018.074,89 1,034.582,56<br />
2003 1,813.114,15 493.581,56 731.132,45 949.273,00 1,148.595,57<br />
2004 1,954.391,13 528.954,91 785.548,85 1,201.460,00 1,152.049,03<br />
2005 1,991.647,19 587.097,00 810.511,30 1,216.262,12 1,238.900,70<br />
2006 1,833.700,53 603.515,67 878.525,42 1,456.842,79 1,118.009,32<br />
2007 1,915.686,24 661.572,36 964.377,00 1,509.054,22 1,500.678,31<br />
2008 2,030.344,61 687.042,80 1,033.423,00 1,532.417,16 1,135.426,72<br />
Der Dienstpostenplan war per 31. Dezember 2008 mit 62 Be -<br />
diensteten (eine Stelle frei) besetzt. Für diese Dienstnehmer <strong>und</strong> in<br />
den Sommermonaten zusätzlich eingesetzte Ferialpraktikanten<br />
muss te die Gemeinde im abgelaufenen Jahr insgesamt<br />
€ 2,030.344,61 aufwenden.<br />
2<br />
Der Schuldenstand der Marktgemeinde <strong>Hörsching</strong> verringerte<br />
sich gegenüber dem Vorjahr um 614.324,51 Euro <strong>und</strong> weist am<br />
Ende des Haushaltsjahres 2008 einen Stand von 8,071.644,34<br />
Euro aus. Ein Landesdarlehen in Höhe von € 10.500,– für den<br />
Kanalbau KA 15 wurde zugezählt. 0,9 Millionen Euro sind Inves -<br />
titionsdarlehen des Landes für den Kanal- <strong>und</strong> Wasserleitungsbau,<br />
für die keinerlei Zinsen zu bezahlen sind <strong>und</strong> bei denen noch<br />
nicht feststeht, ob überhaupt eine Rückzahlung zu erfolgen hat.<br />
Schuldenstand, Annuitätendienst<br />
<strong>und</strong> Pro-Kopf-Verschuldung ab 2001<br />
Schulden- Höhe des Veränderung Schulden- Pro-Kopf- Zinsendienst<br />
stand per Schuldenstandes stand gegenüber Vorjahr Verschuldung<br />
31. 12. 2001 8,700.157,53 – 1,159.625,69 1705,58 321.267,45<br />
31. 12. 2002 7,688.493,25 – 1,011.664,28 1469,23 406.735,89<br />
31. 12. 2003 7,069.742,54 – 618.750,71 1350,99 300.028,66<br />
31. 12. 2004 7,322.069,93 252.327,39 1399,21 275.668,82<br />
31. 12. 2005 7,357.699,30 35.629,37 1406,02 273.325,17<br />
31. 12. 2006 7,359.977,16 2.277,86 1406,45 255.215,85<br />
31. 12. 2007 8,685.968,85 1,325.991,69 1659,84 295.130,81<br />
31. 12. 2008 8,071.644,34 –614.324,51 1494,20 324.863,08<br />
1.800,00<br />
1.600,00<br />
1.400,00<br />
1.200,00<br />
1.000,00<br />
800,00<br />
600,00<br />
400,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Die außerordentliche Haushaltsrechnung umfasst Einnahmen sowie<br />
Ausgaben von € 2,271.141,09. Es ergibt sich somit kein Defizit.<br />
Der außerordentliche Haushalt weist 16 Vorhaben aus, die im<br />
Jahr 2008 entweder begonnen, fortgeführt oder vollendet wurden.<br />
Teilweise sind im außerordentlichen Haushalt auch Vorhaben,<br />
bei denen nur mehr die Ausfinanzierung erfolgt.<br />
Der Gemeinderat hat dem Rechnungsabschluss 2008,<br />
wie er vom Bürgermeister vorgelegt wurde, die Zustimmung<br />
gegeben.<br />
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