Jahresbericht 2010 ericht 2010 - Unfallkasse Nord

Jahresbericht 2010 ericht 2010 - Unfallkasse Nord Jahresbericht 2010 ericht 2010 - Unfallkasse Nord

24.11.2012 Aufrufe

Anhang Einnahmen und Ausgaben (Centbeträge gerundet) 32 Einnahmen KGr 2008 2009 2010 Umlagebeiträge 2 65.416.676 6 5.309.359 63.890.094 Zinseinnahmen 32 1.769.027 969.789 284.150* Regresseinnahmen 1 35 3.558.893 3.700.819 4.128.663 Entnahme aus Betriebsmitteln und Altersrückstellungen 37 1.000.000 - 3.207.667 Sonstige Einnahmen 38/39 526.375 456.199 5.448.269* Summe 72.270.971 70.436.166 76.958.844* Ausgaben KGr 2008 2009 2010 Entschädigungsleistungen 1 40 – 58 51.160.283 53.295.469 55.599.056 Prävention 59 4.569.966 5.210.393 5.646.173 Zuführungen zu Betriebsmitteln, Mittel für Insolvenzgeld 2 , sonstige Aufwendungen 6 6.972.644 1.955.413 1.284.496* Personalkosten 70/71 7.020.276 7.036.961 11.305.564* Sächliche Verwaltungskosten 72/73 1.863.293 2.269.881 2.243.946* Sonstige Verfahrenskosten 74 – 78 684.508 668.050 879.609* Summe 72.270.971 70.436.166 76.958.844* Entschädigungsleistungen 1 KGr 2008 2009 2010 Ambulante Heilbehandlung 40 14.595.058 14.500.877 15.861.463 Zahnersatz 45 398.901 408.940 364.103 Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege 46 7.196.897 8.807.726 8.797.015 Verletztengeld 47 1.675.915 1.834.298 2.819.970 Sonstige Heilbehandlungskosten, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege 48 7.467.289 7.982.452 7.882.854 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 49 986.260 917.674 742.256 Renten an Versicherte und Hinterbliebene 50 18.079.168 18.184.979 18.380.026 Beihilfen an Hinterbliebene 51 77.722 30.268 39.625 Abfindungen 52 440.491 394.149 289.364 Mehrleistungen 56 206.995 184.730 163.055 Sterbegeld und Überführungskosten 57 35.589 49.376 39.876 Leistungen bei Unfalluntersuchungen 58 - - 219.450 Rehabilitation und Leistungen zusammen 51.160.283 53.295.469 55.599.056 davon Schüler-Unfallversicherung 26.276.867 27.211.358 27.525.904

Vermögensrechnung Vermögen KGr 2008 2009 2010 Aktiva Anhang Sofort verfügbare Zahlungsmittel 00 1.914.822 9.782.342 18.460.084* Forderungen 01 2.421.842 2.372.445 3.079.098 Kurz-, mittel- und langfristige Guthaben (Termin- und Spareinlagen) 02 21.000.000 15.008.200 5.000.000 Sonstige Aktiva 04 - - 1.522.780 Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens 06 - - 140.926* Bestände des Verwaltungsvermögens 07 - - 5.259.414* Mittel für Altersrückstellungen 08 - - 8.235.197* Wertpapiere und Darlehen 03 606.970 564.724 - Grundpfandrechte, Grundstücke und Beteiligungen 04 4.656.539 4.574.518 - Sonstige Aktiva 08 10.621.834 11.045.539 - Summe Aktiva 41.222.008 43.347.769 41.697.498 Vermögen KGr 2008 2009 2010 Passiva Betriebsmittel 10 - - 27.390.414* Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen 11 - - 671.548* Kurzfristige Verpfl ichtungen 11 168.964 208.509 - Verwaltungsvermögen 16 - - 5.400.340* Rückstellungen für Altersversorgung 18 8.821.525 9.230.645 8.235.197* Rechnungsabgrenzung 18 448.425 444.667 - Betriebsmittel 1 19 31.783.094 33.463.949 - Summe Passiva 41.222.008 43.347.769 41.697.498* 1 Die Rechnungsergebnisse enthalten alle kaufmännisch gebuchten Forderungen. 2 Der Einzug der Insolvenzgeldumlage endete zum 31. Dezember 2009 * In dieser Kontengruppe sind ab Berichtsjahr 2010 Anteile der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord enthalten. 33

Vermögensrechnung<br />

Vermögen KGr 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

Aktiva<br />

Anhang<br />

Sofort verfügbare Zahlungsmittel 00 1.914.822 9.782.342 18.460.084*<br />

Forderungen 01 2.421.842 2.372.445 3.079.098<br />

Kurz-, mittel- und langfristige Guthaben<br />

(Termin- und Spareinlagen)<br />

02 21.000.000 15.008.200 5.000.000<br />

Sonstige Aktiva 04 - - 1.522.780<br />

Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens 06 - - 140.926*<br />

Bestände des Verwaltungsvermögens 07 - - 5.259.414*<br />

Mittel für Altersrückstellungen 08 - - 8.235.197*<br />

Wertpapiere und Darlehen 03 606.970 564.724 -<br />

Grundpfandrechte, Grundstücke und Beteiligungen 04 4.656.539 4.574.518 -<br />

Sonstige Aktiva 08 10.621.834 11.045.539 -<br />

Summe Aktiva 41.222.008 43.347.769 41.697.498<br />

Vermögen KGr 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

Passiva<br />

Betriebsmittel 10 - - 27.390.414*<br />

Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen 11 - - 671.548*<br />

Kurzfristige Verpfl ichtungen 11 168.964 208.509 -<br />

Verwaltungsvermögen 16 - - 5.400.340*<br />

Rückstellungen für Altersversorgung 18 8.821.525 9.230.645 8.235.197*<br />

Rechnungsabgrenzung 18 448.425 444.667 -<br />

Betriebsmittel 1 19 31.783.094 33.463.949 -<br />

Summe Passiva 41.222.008 43.347.769 41.697.498*<br />

1 Die Rechnungsergebnisse enthalten alle kaufmännisch gebuchten Forderungen.<br />

2 Der Einzug der Insolvenzgeldumlage endete zum 31. Dezember 2009<br />

* In dieser Kontengruppe sind ab B<strong>ericht</strong>sjahr <strong>2010</strong> Anteile der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der <strong>Unfallkasse</strong> <strong>Nord</strong> enthalten.<br />

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