Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
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<strong>06</strong> <strong>Kinder</strong>-, <strong>Jugend</strong>- <strong>und</strong> Familienhilfe Produktverantwortung:<br />
<strong>06</strong>0500 Einrichtungen der <strong>Jugend</strong>arbeit Frau Daniela Neuhäuser<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Haushaltsansatz <br />
Haushaltsansatz<br />
vorl. Ergebnis<br />
Jahresabschluss<br />
Pos. Konten<br />
Bezeichnung<br />
2011 2010 2009<br />
EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte * 6.900 6.900 6.052,30<br />
2. 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00<br />
3. 548-549 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen * 33.900 33.900 37.958,09<br />
4. 52 Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00<br />
5. 55 Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus<br />
gesetzlichen Umlagen<br />
0 0 0,00<br />
6. 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00<br />
7. 540-543 Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für laufende Zwecke<br />
<strong>und</strong> allgemeine Umlagen*<br />
8. 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br />
Investitionszuweisungen , -zuschüssen <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen*<br />
9.500 9.500 114.432,72<br />
0 0 0,00<br />
9. 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 85.350 251,82<br />
10. Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 50.300 135.650 158.694,93<br />
11. 62-63,<br />
640-643,<br />
647-649,<br />
65<br />
Personalaufwendungen * 795.900 747.650 769.072,38<br />
12. 644-646 Versorgungsaufwendungen * 22.800 0 30.432,00<br />
13. 60-61,<br />
67-69<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen * 289.950 294.450 288.995,88<br />
14. 66 Abschreibungen * 63.650 58.200 0,00<br />
15. 71 Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse sowie<br />
besondere Finanzaufwendungen*<br />
16. 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus<br />
gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
734.000 676.400 958.307,20<br />
0 0 0,00<br />
17. 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00<br />
18. 70, 74,<br />
76<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00<br />
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) 1.9<strong>06</strong>.300 1.776.700 2.046.807,46<br />
20. Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -1.856.000 -1.641.050 -1.888.112,53<br />
21. 56-57 Finanzerträge 0 0 0,00<br />
22. 77 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0,00<br />
23. Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0,00<br />
24. Ordentliches Ergebnis (Position 20 <strong>und</strong> Position 23) -1.856.000 -1.641.050 -1.888.112,53<br />
25. 59 Außerordentliche Erträge 0 0 11.193,92<br />
26. 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00<br />
27. Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 0 0 11.193,92<br />
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br />
(Position 24 <strong>und</strong> Position 27)<br />
-1.856.000 -1.641.050 -1.876.918,61<br />
29. 91 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00<br />
30. 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen * 351.950 387.050 0,00<br />
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./.<br />
Pos. 30)<br />
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
(Position 28 <strong>und</strong> Position 31)<br />
-351.950 -387.050 0,00<br />
-2.207.950 -2.028.100 -1.876.918,61