Produktbeschreibung - Hemer

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09.01.2014 Aufrufe

Teilergebnisplan - Produkt - 1305 - Städtische Friedhöfe Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -173.064,64 -198.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -240,64 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 = Ordentliche Erträge -173.305,28 -198.000,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00 11 Personalaufwendungen 19.593,77 20.348,00 24.201,00 24.443,00 24.687,00 24.934,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 258.890,23 263.900,00 253.600,00 256.150,00 258.423,00 260.718,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 27.838,00 27.913,00 16.778,00 16.778,00 6.006,00 5.595,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.714,31 51.720,00 58.811,00 59.353,00 59.700,00 60.253,00 = Ordentliche Aufwendungen 360.036,31 363.881,00 353.390,00 356.724,00 348.816,00 351.500,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.108,57 8.937,00 10.973,00 11.083,00 11.194,00 11.305,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 188.839,60 174.818,00 152.863,00 156.307,00 148.510,00 151.305,00

Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 1101 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft Organisationseinheit 39 - Umweltamt Produktverantwortliche(r) Herr Edgar Schumacher zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Stadt Hemer als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Durchführung der Abfallberatung sowie der Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallbereich. Überwachung der Verbrennung im Freien (z.B. Osterfeuer) sowie Beseitigung der wilden Abfallablagerungen mit Ausnahme von Autowracks. Leistungen 1. Entsorgungsaufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (KRE) Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi), Verpackungsverordnung (VerpackV), Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW), Abfallwirtschaftsplan der Bezirksregierung Arnsberg, Abfallwirtschaftskonzept des Märkischen Kreises, Ratsbeschlüsse (Satzung über die Abfallentsorgung, Gebührensatzung) Zielgruppe Besitzer von Abfällen, für die die Stadt Hemer entsorgungspflichtig ist, insbesondere Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, kommunale Dienststellen, Verbände und Vereine

Teilergebnisplan - Produkt - 1305 - Städtische Friedhöfe<br />

Haushaltsjahr 2013<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2012<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2013<br />

EUR<br />

Planung<br />

2014<br />

EUR<br />

2013<br />

HAUSHALTSPLAN<br />

S t a d t H e m e r<br />

Planung<br />

2015<br />

EUR<br />

Planung<br />

2016<br />

EUR<br />

4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -173.064,64 -198.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00<br />

7 Sonstige ordentliche Erträge -240,64 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />

= Ordentliche Erträge -173.305,28 -198.000,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00<br />

11 Personalaufwendungen 19.593,77 20.348,00 24.201,00 24.443,00 24.687,00 24.934,00<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 258.890,23 263.900,00 253.600,00 256.150,00 258.423,00 260.718,00<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 27.838,00 27.913,00 16.778,00 16.778,00 6.006,00 5.595,00<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.714,31 51.720,00 58.811,00 59.353,00 59.700,00 60.253,00<br />

= Ordentliche Aufwendungen 360.036,31 363.881,00 353.390,00 356.724,00 348.816,00 351.500,00<br />

ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />

ORDENTLICHES ERGEBNIS 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />

ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />

28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.108,57 8.937,00 10.973,00 11.083,00 11.194,00 11.305,00<br />

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 188.839,60 174.818,00 152.863,00 156.307,00 148.510,00 151.305,00

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