Produktbeschreibung - Hemer

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09.01.2014 Aufrufe

Teilergebnisplan - Produkt - 0203 - Ordnungsüberwachung Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.470,14 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27.417,13 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -11.398,01 -5.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 = Ordentliche Erträge -44.285,28 -26.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 11 Personalaufwendungen 94.178,06 93.838,00 109.191,00 110.283,00 111.386,00 112.499,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.494,09 9.500,00 8.900,00 8.964,00 9.029,00 9.094,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.328,60 1.316,00 548,00 0,00 0,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.889,52 53.742,00 48.663,00 48.763,00 48.864,00 48.965,00 = Ordentliche Aufwendungen 146.890,27 158.396,00 167.302,00 168.010,00 169.279,00 170.558,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.695,07 25.953,00 30.502,00 30.807,00 31.115,00 31.426,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 130.300,06 158.349,00 168.804,00 169.817,00 171.394,00 172.984,00

Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 02.05 - Verkehrs- und Baustellenüberwachung Organisationseinheit 32 - Amt für öffentliche Ordnung Produktverantwortliche(r) Herr Thomas Sprenger zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss Kurzbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Durchführung von Verkehrsschauen etc.), die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Anordnung von Verkehrsregelungen an Baustellen, die Beseitigung von Schrottautos aus dem öffentlichen Verkehrsraum und die Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen. Leistungen 1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen 2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 3. Beseitigung von Schrottautos aus dem öffentlichen Straßenverkehrs 4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen Auftragsgrundlage - Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz - StrWG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer - Rechtsverordnungen bzw. Erlasse Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Vereine, Verbände, Unternehmungen - sonstige Behörden und Dienststellen

Teilergebnisplan - Produkt - 0203 - Ordnungsüberwachung<br />

Haushaltsjahr 2013<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2012<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2013<br />

EUR<br />

Planung<br />

2014<br />

EUR<br />

2013<br />

HAUSHALTSPLAN<br />

S t a d t H e m e r<br />

Planung<br />

2015<br />

EUR<br />

Planung<br />

2016<br />

EUR<br />

4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.470,14 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27.417,13 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00<br />

7 Sonstige ordentliche Erträge -11.398,01 -5.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00<br />

= Ordentliche Erträge -44.285,28 -26.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00<br />

11 Personalaufwendungen 94.178,06 93.838,00 109.191,00 110.283,00 111.386,00 112.499,00<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.494,09 9.500,00 8.900,00 8.964,00 9.029,00 9.094,00<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 1.328,60 1.316,00 548,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.889,52 53.742,00 48.663,00 48.763,00 48.864,00 48.965,00<br />

= Ordentliche Aufwendungen 146.890,27 158.396,00 167.302,00 168.010,00 169.279,00 170.558,00<br />

ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />

ORDENTLICHES ERGEBNIS 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />

ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />

28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.695,07 25.953,00 30.502,00 30.807,00 31.115,00 31.426,00<br />

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 130.300,06 158.349,00 168.804,00 169.817,00 171.394,00 172.984,00

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