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Produktbeschreibung - Hemer

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Teilergebnisplan - Produkt - 0136 - Verwaltungsführg. Sekretariate<br />

Haushaltsjahr 2013<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2012<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2013<br />

EUR<br />

Planung<br />

2014<br />

EUR<br />

2013<br />

HAUSHALTSPLAN<br />

S t a d t H e m e r<br />

Planung<br />

2015<br />

EUR<br />

Planung<br />

2016<br />

EUR<br />

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00<br />

= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00<br />

11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 374.443,00 378.187,00 381.969,00 385.789,00<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 90.766,00 89.353,00 91.947,00 90.546,00<br />

= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 474.909,00 477.240,00 483.616,00 486.035,00<br />

ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />

ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />

ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />

27 Erträge aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00<br />

28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 123.055,00 124.286,00 125.528,00 126.784,00<br />

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 539.664,00 543.226,00 550.844,00 554.519,00

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