Produktbeschreibung - Hemer
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Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen Organisationseinheit 20 - Amt für Finanzen und Steuerungsunterstützung Produktverantwortliche(r) Herr Klaus Schulz zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss Kurzbeschreibung Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Ebenso wie der Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.
Teilergebnisplan - Produkt - 1601 - Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben -34.335.712,25 -37.166.000,00 -42.309.000,00 -43.959.000,00 -45.609.000,00 -47.659.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.846.606,00 -11.617.000,00 -10.877.000,00 -11.600.000,00 -12.100.000,00 -12.800.000,00 = Ordentliche Erträge -46.182.351,73 -48.783.000,00 -53.186.000,00 -55.559.000,00 -57.709.000,00 -60.459.000,00 15 Transferaufwendungen 20.588.916,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 20.389.084,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.793.266,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00
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Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben -34.335.712,25 -37.166.000,00 -42.309.000,00 -43.959.000,00 -45.609.000,00 -47.659.000,00<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.846.606,00 -11.617.000,00 -10.877.000,00 -11.600.000,00 -12.100.000,00 -12.800.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -46.182.351,73 -48.783.000,00 -53.186.000,00 -55.559.000,00 -57.709.000,00 -60.459.000,00<br />
15 Transferaufwendungen 20.588.916,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 20.389.084,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.793.266,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00