Produktbeschreibung - Hemer

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09.01.2014 Aufrufe

Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 0902 - Bauleitplanung Organisationseinheit 61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr Produktverantwortliche(r) Frau Judith Feldner zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Kurzbeschreibung Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Entwicklung von Grundstücken im Stadtgebiet durch Erstellung von Bauleitplänen. Aufstellung von Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanentwürfen. Durchführung der gesetzlichen Verfahren. Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen. Sicherung der Bauleitplanung (z.B. Zurückstellung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht). Führung und Verwaltung des Ökoflächenpools. Durchführung von Aufgaben zur Umsetzung der Planung. Auftragsgrundlage Die Aufgaben ergeben sich aus den Grundsätzen der Planaufstellung gem. § 1 BauGB. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes. Leistungen 1. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen 2. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Regelung der sonstigen baulichen Nutzung, Bebauungskonzepte 3. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Satzungen 4. Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Normenkontrollverfahren, Befreiungen 5. Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge 6. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen 7. Betreuung Ökokonto Zielgruppe Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und Behörden

Teilergebnisplan - Produkt - 0902 - Bauleitplanung Haushaltsjahr 2013 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 = Ordentliche Erträge -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 11 Personalaufwendungen 107.523,58 108.060,00 112.616,00 113.743,00 114.880,00 116.029,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 13.574,20 81.300,00 73.700,00 73.700,00 73.700,00 33.700,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.871,78 38.930,00 34.133,00 34.242,00 34.352,00 39.463,00 = Ordentliche Aufwendungen 153.969,56 229.010,00 220.449,00 221.685,00 222.932,00 189.192,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.333,87 13.345,00 11.138,00 11.249,00 11.362,00 11.475,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 158.768,93 238.355,00 227.587,00 228.934,00 230.294,00 196.667,00

Teilergebnisplan - Produkt - 0902 - Bauleitplanung<br />

Haushaltsjahr 2013<br />

2013<br />

HAUSHALTSPLAN<br />

S t a d t H e m e r<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2012<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2013<br />

EUR<br />

Planung<br />

2014<br />

EUR<br />

Planung<br />

2015<br />

EUR<br />

Planung<br />

2016<br />

EUR<br />

4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />

= Ordentliche Erträge -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />

11 Personalaufwendungen 107.523,58 108.060,00 112.616,00 113.743,00 114.880,00 116.029,00<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 13.574,20 81.300,00 73.700,00 73.700,00 73.700,00 33.700,00<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.871,78 38.930,00 34.133,00 34.242,00 34.352,00 39.463,00<br />

= Ordentliche Aufwendungen 153.969,56 229.010,00 220.449,00 221.685,00 222.932,00 189.192,00<br />

ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />

ORDENTLICHES ERGEBNIS 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />

ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />

28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.333,87 13.345,00 11.138,00 11.249,00 11.362,00 11.475,00<br />

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 158.768,93 238.355,00 227.587,00 228.934,00 230.294,00 196.667,00

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