Klausur WS07/08 - Hochschule Ludwigshafen am Rhein

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Bitte Bitte Bitte Bitte planen planen planen planen Sie Sie Sie Sie mich mich mich mich bei bei bei bei dieser dieser dieser dieser Klausur Klausur Klausur Klausur zur zur zur zur Aufsicht Aufsicht Aufsicht Aufsicht ein ein ein ein Vom Prüfungskandidaten auszufüllen: Matrikel-Nr.: Platz-Nr.: Fachbereich: III Studiengang: Logistik Datum: 22.01.2008 Hinweis: Geben Sie bitte am Ende der Klausur Ihre Ausarbeitung nach Aufgabensteller getrennt ab BACHELOR 5. Semester WS2007/08 Die Prüfung umfasst 2 Prüfungs-/ bzw. Teilgebiete Gebiete: Bezeichnung: Aufgabensteller: Modul: ERP-Systeme & Logistik p-sap-5l-ws0708.doc / Feb-08 1 Dr. Härterich/ Dr. Härterich L Prüfungszeit (Min): Punktezahl (Max): 180 90 Teilgebiet: ERP- Praktikum Dr. Härterich 120 60 Hilfsmittel: Tabelle zu Transaktionscodes Vom Korrektor auszufüllen: Datum: Erstkorrektor: Zweitkorrektor: Punktzahl / Note Handzeichen: Punktzahl / Note Handzeichen:

Bitte Bitte Bitte Bitte planen planen planen planen Sie Sie Sie Sie mich mich mich mich bei bei bei bei dieser dieser dieser dieser <strong>Klausur</strong> <strong>Klausur</strong> <strong>Klausur</strong> <strong>Klausur</strong> zur zur zur zur Aufsicht Aufsicht Aufsicht Aufsicht ein ein ein ein<br />

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:<br />

Matrikel-Nr.: Platz-Nr.: Fachbereich: III<br />

Studiengang: Logistik Datum: 22.01.20<strong>08</strong><br />

Hinweis: Geben Sie bitte <strong>am</strong> Ende der <strong>Klausur</strong> Ihre Ausarbeitung nach Aufgabensteller<br />

getrennt ab<br />

BACHELOR 5. Semester<br />

WS2007/<strong>08</strong><br />

Die Prüfung umfasst 2 Prüfungs-/ bzw. Teilgebiete<br />

Gebiete: Bezeichnung: Aufgabensteller:<br />

Modul:<br />

ERP-Systeme & Logistik<br />

p-sap-5l-ws07<strong>08</strong>.doc / Feb-<strong>08</strong> 1<br />

Dr. Härterich/<br />

Dr. Härterich<br />

L<br />

Prüfungszeit<br />

(Min):<br />

Punktezahl<br />

(Max):<br />

180 90<br />

Teilgebiet: ERP- Praktikum Dr. Härterich 120 60<br />

Hilfsmittel: Tabelle zu Transaktionscodes<br />

Vom Korrektor auszufüllen:<br />

Datum:<br />

Erstkorrektor: Zweitkorrektor:<br />

Punktzahl / Note Handzeichen: Punktzahl / Note Handzeichen:


FACHHOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN<br />

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Fachbereich BW III<br />

Internationale Dienstleistungen<br />

Prof. Dr. Susanne Härterich<br />

Auf den folgenden Blättern (Seite 2-5) finden Sie die Aufgaben, die <strong>am</strong> SAP-System zu bearbeiten<br />

sind. NUR bei Systemausfall beantworten Sie die Alternativaufgaben (Seite 6-9). Tragen Sie bitte die<br />

Antworten in das vorgegebene Lösungsfeld ein. Sollten die vorgegebenen Lösungsfelder nicht<br />

ausreichen, verwenden Sie die Rückseite des vorangehenden Blattes. Sollten Sie dennoch zusätzliche<br />

Arbeitsbogen (bei der Aufsicht erhältlich) benötigen, vermerken Sie hier ...................................... , wieviel<br />

Zusatzbogen Sie beifügen, ebenso bei der betreffenden Aufgabe: "siehe Zusatzbogen". Jeder<br />

Zusatzbogen ist mit Matrikel-Nr. und Platz-Nr. zu versehen. Haben Sie obiges Feld nicht ausgefüllt,<br />

wird der Zusatzbogen nicht gewertet !<br />

Beachten Sie außerdem, daß Fragen, die Sie zu den einzelnen Aufgaben haben, erst nach Abgabe Ihrer<br />

<strong>Klausur</strong> beantwortet werden können. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Aufgabenstellungen haben,<br />

treffen Sie bitte Ihre eigenen Annahmen und vermerken diese bei der jeweiligen Aufgabenstellung.<br />

Und nun VIEL ERFOLG !<br />

AUFGABEN <strong>am</strong> SAP R/3-System (120 Min.)<br />

1. Sie möchten ein neues Produkt (Handelsware) einkaufen, verkaufen und in Ihrem Regallager einlagern.<br />

Legen Sie hierzu einen Materialst<strong>am</strong>msatz an. Als Materialst<strong>am</strong>mnummer verwenden Sie bitte:<br />

KL###-zz (### = Ihr Raum, zz = Ihre Rechnernummer, letzte beiden Ziffern, ohne Bindestrich, z.B.<br />

KL305-09).<br />

Hinweis: Achten Sie bitte auf die richtige Eingabe Ihrer Materialst<strong>am</strong>mnummer. Sie können nur<br />

diese eine Materialnummer verwenden!<br />

Branche Maschinenbau (M)<br />

Werk H<strong>am</strong>burg (1000)<br />

Bezeichnung <strong>Klausur</strong> <strong>WS07</strong>-<strong>08</strong><br />

Basismengeneinheit Stück (St)<br />

Einkäufergruppe H. Dietl (001)<br />

Warengruppe Zubehör (009)<br />

Bewertungsklasse Handelsware (3100)<br />

Einkwerteschl. (2)<br />

Preissteuerung Standardpreis (S)<br />

Standardpreis: 10 EUR pro Stück.<br />

Vertrieb Deutschl. Frankfurt Verkaufsorg. 1000<br />

Vertriebsweg Endkundenverkauf (10)<br />

Sparte spartenübergreifend (00)<br />

Lagernummer Zentrallager (001)<br />

kein Lagertyp<br />

Auslieferungswerk H<strong>am</strong>burg (1000)<br />

Steuerklass. Volle Steuer (1)<br />

Verkaufspreis 15 EUR<br />

Bruttogewicht 30 kg<br />

Nettogewicht 28 kg<br />

Verfügb.prüfung Tagesbedarf (01)<br />

Transportgruppe auf Paletten (0001)<br />

Ladegruppe Kran (0001)<br />

Verpackungsmat. Pumpen (M010)<br />

Profitcenter Hochleistungspumpen (1010)<br />

Auslagertypkennz Regallager (REG)<br />

Einlagertypkennz Regallager (REG)<br />

Zulagerung erlaubt<br />

Palettierungsanweisungen: 35 Stück auf einer Europalette (LET = E1)<br />

Notieren Sie Ihre Materialst<strong>am</strong>mnummer.


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Internationale Dienstleistungen<br />

Prof. Dr. Susanne Härterich<br />

2. Sie möchten dieses Material bei einem neuen Lieferanten beziehen. Legen Sie einen<br />

Lieferantenst<strong>am</strong>msatz an.<br />

Für Raum 1:<br />

LieferantenNr. 540zz zz = Ihre Rechnernummer, letzte beiden Ziffern, ohne<br />

Bindestrich, z.B. 54009)<br />

Für Raum 2:<br />

LieferantenNr. 550zz zz = Ihre Rechnernummer, letzte beiden Ziffern, ohne<br />

Bindestrich, z.B. 55009)<br />

Buchungskreis IDES AG Frankfurt (1000)<br />

Einkauf IDES Deutschl. Einkaufsorganisation 1000<br />

Ktgr Kreditoren (0001)<br />

Adresse: Fa. <strong>Hochschule</strong>, 67059 <strong>Ludwigshafen</strong>, Ernst-Boehestr. 4<br />

Suchbegriff Ihre Wahl<br />

UST DE123456789<br />

Bankschlüssel Commerzbank (67040031)<br />

Bankkonto Ihre Wahl<br />

Abstimmkonto Kreditoren Verb. Inl. (160000)<br />

Finanzdispogruppe K-Inland (A1)<br />

Zahlgsbed sof. zahlb. ohne Abzug (ZB00)<br />

Mahnverf. 4stuf.Mahng.-14-tägig (0001)<br />

Bestellw. EUR<br />

Incoterms Ab Werk H<strong>am</strong>burg (EXW)<br />

Notieren Sie sich Ihre Lieferantenst<strong>am</strong>mnummer.<br />

3. Legen Sie für Ihr Material eine Bestellung über 30 Stück an:<br />

Lieferant: Ihr Lieferant aus Aufgabe 2<br />

Einkauf IDES Deutschl.<br />

(Einkaufsorganisation 1000)<br />

Einkäufergruppe H. Dietl (001)<br />

Werk H<strong>am</strong>burg (1000)<br />

Nettopreis 9,78 EUR<br />

Lieferdatum: heute in 14 Tagen<br />

Notieren Sie sich die Bestellnummer und lassen Sie sich die Druckansicht der Bestellung anzeigen.<br />

Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />

4. Erfassen Sie den Wareneingang zur Bestellung. Ihr Lieferant liefert jedoch nur 21 Stück. Dabei teilt<br />

Ihnen Ihr Lieferant mit, dass er nicht in der Lage ist, weitere Lieferungen zu dieser Bestellung zu erfüllen<br />

(Endlieferkennzeichen setzen). Außerdem soll der Wareneingang in den Qualitätsprüfbestand von<br />

Lagerort 0<strong>08</strong>8 erfolgen.<br />

Notieren Sie sich die Wareneingangs-Nummer.<br />

Zeigen Sie den Status in der Bestellung an.<br />

Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................


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5. Was müssen Sie tun, d<strong>am</strong>it das Material eingelagert wird? Lagern Sie das Material auf einem noch<br />

freien Lagerplatz ein und quittieren Sie den Transportauftrag.<br />

Notieren Sie sich die Tranportauftragsnummer.<br />

6. Die Qualitätsprüfung hat entschieden, daß das Material brauchbar ist (21 Stück). Geben Sie jetzt den<br />

Qualitätsprüfbestand Ihres Materials frei. Es handelt sich um eine Umbuchung Qualitätsprüfbestand an<br />

frei verwendbar, die Sie in der Bestandsführung (Lagerort 0<strong>08</strong>8) erfassen. Geben Sie die<br />

Wareneingangs-Nummer (WE-Nummer) aus Aufgabe 4 ein.<br />

Notieren Sie die Belegnummer.<br />

Lassen Sie sich die Bestände Ihres Materials aus Sicht der Lagerverwaltung anzeigen. Wo befindet sich<br />

nun das Material?<br />

Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />

7. Lassen Sie sich die Liste der Umbuchungsanweisungen zum Materialbeleg anzeigen. Erzeugen Sie von<br />

der Liste aus den Transportauftrag für die Umbuchung in der Lagerverwaltung. Lassen Sie sich dabei<br />

die Quantliste (Button: Quantliste) zum Lagertyp 002 anzeigen und wählen Sie auf der Quantliste alle<br />

freizugebenden Quants aus. Legen Sie den Umbuchungstransportauftrag an und buchen Sie den<br />

Vorgang. Quittieren Sie den Transportauftrag.<br />

Notieren Sie die Transportauftragsnummer.<br />

8. Geben Sie den Rechnungseingang für die Bestellung ein.<br />

Belegdatum Datum der Lieferantenrechnung (heute)<br />

Buchungskreis 1000<br />

Buchungsdatum Wird auf aktuelles Datum gesetzt,<br />

Währung Währung der Lieferantenrechnung<br />

Bestellung Bestellung, für die Sie die Rechnung eingeben möchten<br />

Betrag 205,38 EUR<br />

StKz V0<br />

Notieren Sie sich die Rechnungsnummer.<br />

Lassen Sie sich den Buchhaltungsbeleg anzeigen. Notieren Sie sich die Belegnummer.<br />

Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />

9. Geben Sie diese Rechnung frei.<br />

Lieferant Ihr Lieferant (Kreditor)


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10. Buchen Sie den Zahlungsausgang.<br />

Belegart KZ (Kreditoren Zahlung)<br />

Belegdatum heute<br />

Periode Akt Monat<br />

Währung EUR<br />

Bankkonto 113100 (Deutsche Bank Inland)<br />

Betrag Rechnungsbetrag (205,38 EUR)<br />

OP-Konto Kreditoren-Konto (Ihr Lieferant)<br />

Kontoart K (Kreditoren)<br />

11. Zeigen Sie die Kontensalden nach Zahlung an.<br />

Kreditor (Ihr Lieferant)<br />

Buchungskreis 1000<br />

Geschäftsjahr akt Jahr<br />

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Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................<br />

12. Ihr Kunde 1171 wünscht einen Lieferplan über dieses Material.<br />

Vertragsart LP<br />

Vertrieb Deutschl. Frankfurt Verkaufsorg. 1000<br />

Vertriebsweg Endkundenverkauf (10)<br />

Sparte spartenübergreifend (00)<br />

Kunde Hitech AG, H<strong>am</strong>burg (1171)<br />

Bestellnummer <strong>Klausur</strong> WS 07/<strong>08</strong><br />

Material Ihr Material<br />

Zielmenge 100 Stück<br />

Bruttopreis 13,50 EUR<br />

Gültig ab heute<br />

Gültig bis heute in 3 Jahren<br />

Werk 1000<br />

Nehmen Sie folgende Lieferplaneinteilungen vor<br />

Einteilungen ab heute jede Woche 20 Stück<br />

Notieren Sie die Lieferplannummer.<br />

13. Ihnen fällt auf, daß noch keine Fracht (HD00) berechnet wurde (Kopfkondition).<br />

Sie berechnen 2 EUR pro 100 kg. Außerdem gewähren Sie einen Aktionsrabatt von 3 % auf diese<br />

Position (KA00).<br />

14. Lassen Sie sich die Druckansicht des Lieferplans anzeigen<br />

Bitte melden Sie sich, um die Bildschirmanzeige abzeichnen zu lassen: ....................................


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ALTERNATIVAUFGABEN NUR BEI SYSTEMAUSFALL (120 Min.).<br />

(Falls die Aufgaben <strong>am</strong> SAP -System bearbeitbar sind, Sie aber nur diese<br />

Alternativaufgaben lösen, wird die <strong>Klausur</strong> als nicht bestanden gewertet.)<br />

Frage 1: Zeigen Sie an einem Beispiel auf, welche Schritte bei einer Warenausgangsbuchung für eine Lieferung<br />

erforderlich sind; gehen Sie dabei von der chaotischen Kommissionierung aus.<br />

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Frage 2: Was bewirkt die Materialart?<br />

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Frage 3: Welche Auswirkungen hat eine Wareneingangsbuchung im System?<br />

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